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老师,9月份客户打款60000,开发票开了58000,剩下的2000我记在了应收账款贷方,在资产负债上这2000显示负数,报财务报表的时候是不是要开启重分类,把应收账款负数2000,调到预收账款

2025-10-24 12:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-10-24 12:53

对的是的,是这么做的。

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相关问题讨论
你好同学,如果你其他应收款和其他应付款的二级科目是针对的一个人或一个公司儿的话,你可以对冲的。
2022-04-06
i这个对应新财务报表是不是没有重新分类,往来 ?“预收款项”项目=(应收账款+预收账款)明细贷余
2021-02-02
您好 签订合同的时候不需要做任何账务处理
2022-04-26
对的是的,这个属于重分类。可以的,就是这么做的。
2024-05-15
您好,不可以哈,我的经验告诉您,期初数就按去年的,不要动,动了税务会有异常提示,我就是这样就税务查了查。我们改以后的报表好了,期初千万不要改哈
2023-04-09
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