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老师,进项税额有留抵,月末需要做借应交税费应交增值税销项税额贷应交税费待抵扣进项税额

2025-10-24 15:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-10-24 15:56

不需要做结转留抵分录

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快账用户5157 追问 2025-10-24 16:04

待认证转待抵扣需要做分录吗

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齐红老师 解答 2025-10-24 16:05

待认证转待抵扣 需要做分录

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快账用户5157 追问 2025-10-24 16:06

那待抵扣什么时候结转

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齐红老师 解答 2025-10-24 16:11

勾选抵扣时,转到进项

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快账用户5157 追问 2025-10-24 16:15

能写一下分录吗

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齐红老师 解答 2025-10-24 16:18

借:进项 贷:待抵扣进项

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快账用户5157 追问 2025-10-24 16:21

是我每个月抵扣留抵的时候做借进项贷待抵扣吗

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齐红老师 解答 2025-10-24 16:24

勾选抵扣时,转到进项,才做。
留抵抵扣不用做

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快账用户5157 追问 2025-10-24 16:37

勾选的时候不是做的借待抵扣贷待认证吗

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齐红老师 解答 2025-10-24 16:39

借:进项 贷:待抵扣进项

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结转进项,销项  借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-增值税-进项 借:应交税费-增值税-销项 贷: 应交税费-增值税-转出未交增值税 后边的分录根据应交税费-增值税-转出未交增值税的余额做以下分录或者相反 借:应交税费-未交增值税 贷: 应交税费-增值税-转出未交增值税
2022-11-29
可以再做增值税的内部结转分录
2023-08-01
你好。 分录为:借:应交税费-应交增值税-进项 82.76 贷:应交税费-待认证进项税额 82.76 其他分录无需做
2021-01-19
你好 你进项税没有认证吗? 怎么还是做的待抵扣进项税?
2020-09-20
对的呀,账务处理正确的没问题。
2022-04-14
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