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老师,本月有进项税留抵下月,我结转的分录这样做对吗?借:应交税费~应交增值税~销项税4644.34元,借:应交税费~待抵扣进项税额34.94元,贷:应交税费~应交增值税~进项税费4679.28元,谢谢

2021-03-11 21:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-03-11 21:49

您好 请问进项税额勾选认证了吗

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快账用户4270 追问 2021-03-11 21:49

勾选了,认证了

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齐红老师 解答 2021-03-11 21:50

借:应交税费-应交增值税-销项税额 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税

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快账用户4270 追问 2021-03-11 21:57

哦哦,好的,谢谢

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齐红老师 解答 2021-03-11 21:58

不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快

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您好 请问进项税额勾选认证了吗
2021-03-11
你好,进项转出的这个分录不对,如果是不允许抵扣的比如福利费 借管理费用,福利费贷应交税费应交增值税进项转出
2021-06-28
你好。 分录为:借:应交税费-应交增值税-进项 82.76 贷:应交税费-待认证进项税额 82.76 其他分录无需做
2021-01-19
前面对后面不对,借销项税额80转出未交增值税,20贷进项税额100
2020-09-04
结转进项,销项  借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-增值税-进项 借:应交税费-增值税-销项 贷: 应交税费-增值税-转出未交增值税 后边的分录根据应交税费-增值税-转出未交增值税的余额做以下分录或者相反 借:应交税费-未交增值税 贷: 应交税费-增值税-转出未交增值税
2022-11-29
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