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公司注销其他应收款有余额,其他应付款-法人也有余额,能不能其他应收款-某某打款进来付给法人,这样操作可以吗

2025-10-24 16:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-10-24 16:39

直接合并成一个科目就行

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快账用户5351 追问 2025-10-24 16:40

其他应收款不是法人可以合并吗

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齐红老师 解答 2025-10-24 16:42

那个不行的,除非本人同意

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快账用户5351 追问 2025-10-24 16:44

不能合并对吧,那让对方打款进来(其他应收款)在付给法人可以吗

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齐红老师 解答 2025-10-24 16:46

是的,就按你说的操作

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快账用户5351 追问 2025-10-24 17:20

购进一个屋顶风机入了固定资产,也折旧了几个月,最后得知买进来给别家安装,给对方开的劳务费,账怎么调整,借 固定资产 贷  应付账款 折旧 借 管理费用-折旧费 贷 累计折旧 这个账怎么调,麻烦老师

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齐红老师 解答 2025-10-24 17:25

借:工程施工 贷;固定资产 借:管理费用-折旧费 负数 贷:累计折旧  负数

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快账用户5351 追问 2025-10-24 17:33

开票是劳务费可以进主营业务成本吗(工程施工替换成主营业务成本)

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齐红老师 解答 2025-10-24 17:35

可以的,根据业务情况调整就行

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快账用户5351 追问 2025-10-24 17:35

其他应付款有余额怎么做,账上没钱,需要进营业外收入吗

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齐红老师 解答 2025-10-24 17:36

没明白为啥你要转呢?要注销了?

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快账用户5351 追问 2025-10-24 17:38

注销其他应付款余额待是0,否则注销不了

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齐红老师 解答 2025-10-24 17:39

那么就那样处理就行

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快账用户5351 追问 2025-10-24 17:45

非常感谢老师,麻烦了

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快账用户5351 追问 2025-10-24 17:47

老师还待打扰下,应付账款借方负数,公司已经付款,但是对方没开票,这个怎么平?

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齐红老师 解答 2025-10-24 17:50

已经收到货或者取得相关的服务,还是正常做到成本费用,做纳税调增

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快账用户5351 追问 2025-10-24 17:51

您的意思可以进费用但是不能税前扣除

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齐红老师 解答 2025-10-24 17:52

是的,就是那个意思的

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快账用户5351 追问 2025-10-24 17:55

非常感谢老师,必须五星好评

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齐红老师 解答 2025-10-24 17:56

不客气,祝你工作顺利。感觉不错的话,麻烦给个五星好评哦。

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信息方,这个是销售方吗?是的话,你第二个分录直接改成借管理费用等 贷其他应收款法人。
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