根据利润表填报的数字,为啥有差异呢?对照填报就行了哈

为什么我每次申报预交企业所得税都有这个提示?《A200000企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(A类)》资产总额季度衔接有误:填报的资产总额在季初和季末存在差异,请确认是否填报准确。
老师企业所得税第一季度预申报的时候 利润总额数字跟到财务报表上的利润总额数不一样这种怎么办
老师您好,我们申报所得税季度申报表的时候。出现这个问题。填报的资产总额,季度初和季度末有差异。这是哪里出现错误了。怎么检查
第四季度利润表,和年度利润表数据一张吗,就是申报所得税时候要填写营业收入,成本和利润(报表是本年累计的),但这不是季度申报吗?而且在申报所得税之前要提交财务报表,这个利润表和所得税营业收入,成本,利润总额得对应,就是我不明白这个季度利润表都按照本年累计填写吗
老师你好,我汇算清缴时发现多记了一笔管理费,导致年度财务报表比第4季度所得税财务报表利润总额多了九万多,这样汇算清缴们财务报表和笫4季度财务报表利润总额不一致可以不
请问老师,实收资本什么时候交印花税呢?
老师企业所得税季度报表减免所得税额本年累计金额这要填写么?
新成立的公司不享受附加税,印花税减半吗?人数也就10人以下,这不就是小型微利企业吗,那城建税,教育费附加,地方教育税附加,不应该减半的吗?
生产企业出口退税,已收外汇80%,报关出口,是否可就这80%部分申报出口退税(企业没留底税额,要做免抵交附加税,就是想在截止日期前申报完)剩下20%部分怎么办,等收到外汇在申办?估计要好几年之后?或者可不可以整单都逾期申报,需要怎么操作
老师所得税季度表为啥有这个?
老师你好,经营租赁*汽车租赁,经营租赁选择其他有行动产经营租赁服务,是吗
二月份的总分类账,预付账款,本月合计,本年累计怎么算的
麻烦找一下郭老师回复
请问老师,新的企业所得税申报表,已发生实际支付工资,这一栏包含支付上一年的工资吗?1月支付的上一年12月工资;
想作废外地预缴申报的增值税,是登录当地电子税务局,在哪里作废
所得税申报按报表申报就会交税,但是我们有成本票还没收到,这个不是预缴的吗
不管是否交税,现在根据你的利润表申报,利润表是咋样的就怎么填报,不然没法通过
汇算清缴的时候没有那么多税,现在要交很多啊
那个没法子的,除非你先修改利润表,改为跟申报的利润一致
我可以预提成本那些是吧,然后调成一样再申报,年底的时候我再改过来,这样也可以是吧
暂估成本费用必须真实,不然,查到按虚假申报处罚就麻烦了
现在这个所得税不都是预缴吗,现在怎么变这样的了,年底我们再按实际的缴税不可以吗
预交申报也是要据实申报,不能虚假申报
还有成本票没回来呢只是
那我不理这个比对可以吗,年底会调一致
成本发票没有回来,可以根据支付的款项,或者收货单据暂估
没有支付单据啊,因为现在缴了税,汇算清缴时候又不能退回来,我们又没那么多利润,到时候怎么办,以前我们都是这样申报的,怎么现在税务不行了呢
没有说不能退税的哈,平时只是预交,汇算的目的就是多退少补
这次也预缴了的,只是少,到时省的退税麻烦,老师,这个比对结果不管它行吗
不行的,没法通过的,税局会打电话叫你喝茶
啊?我上个季度也是这样的,然后我咨询了电子税务局里面的客服,她说没事的,我就没管
那个是明显的错误,地方税局不管,税务总局大数据风控都会发现的
那我调下报表吧,然后后面再据实申报
是的,就是那样处理就行