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欠别人款登记着应付款,用自己的商品支付给他,如何做分录

2025-10-24 17:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-10-24 18:00

借:应付账款 贷:主营业务收入 贷: 应交税费-应交增值税(销项税额)
借 :主营业务成本 贷:库存商品

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快账用户1150 追问 2025-10-24 18:20

老师,我们装修款129800元,刚开始就已经入账摊销了,后面实付126326元,未付3474元,后面用商品付欠款,收到对方开来发票是实付金额126326元,要如何做账

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齐红老师 解答 2025-10-24 18:23

借:应付账款或长期待摊费用3474 贷:主营业务收入 贷: 应交税费-应交增值税(销项税额)

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快账用户1150 追问 2025-10-24 18:27

没有发票的后期汇算调增吗

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齐红老师 解答 2025-10-24 18:28

要 没有发票的后期汇算调增。

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