你好,计算出来的保险费,为什么不需要支付呢 如果需要支付,是计入进口商品的成本

老师:请教一下分录:1、销售 借:银行存款2000 贷:主营业务收入 2000 借:主营业务成本--销售成本1080 贷:库存商品1080 2、计提 :借:库存商品1080,贷:应付账款1080 3、付款:借:应付账款1000,借:营业外支出--税费 80 贷:银行存款1080。现在库存商品相差80元,如何做分录调回来呢?
老师:请教一下分录:1、销售 借:银行存款2000 贷:主营业务收入2000 借:主营业务成本--销售成本1000 贷:库存商品1000 2、计提 :借:库存商品1080,贷:应付账款1080 3、付款:借:应付账款1080, 贷:银行存款1080。现在库存商品相差80元, 4、另外又支付多了一笔,借:营业外支出--税费 80、贷:银行存款80 ,如何做分录调回来呢?现在是库存商品相差80,在应付账款里又多付了80元。该怎么用分录调回呢?
老师:请问一下,现在已做错分录,1、计提时多计提成了库存商品80、应付账款80; 2、付款时应付账款未做营业外支出--税费80转出; 3、在保持库存商品1000元不变的情况下,如何调分录?(目前库存商品少80、银行存款又多付80、应付账款多计80)" 现做的分录:(1)计提:借库存商品10800,贷:应付账款1080(含税费80,是给供应商开票的税点,不计增值税里面) (2)付款:借应付账款1080、贷银行存款1080 (3)销售:银行存款2000 贷:主营业务收入 2000 借主营业务成本1000 贷库存商品1000 (4)多付税费 借营业外支出--税费80、贷银行存款80
工程按项目核算,大家都是单独表格记录还是在哪些科目上做项目辅助核算呢?比如借库存商品按项目核算了,结转成本时候库存商品又贷出去了,这样项目核算也不准确啊?比如支付采购款,发票未回,借应付,贷银行,收到发票贷应付,这样应付也不能做项目核算吧?不知道哪些科目需要项目核算,求指点
老师,公司购买商品验收入库并取得了发票,目前只支付了对方一部分款,开先已经为其设置了预付账款科目,现在用预付账款科目代替应付账款科目,会计分录是这样写的吗? 借库存商品 100000 应交税费_应交增值税(进项)20000 贷银行存款 80000 预付账款 40000 贷月
老师,请问收不回来的账,怎么处理?
你好,我们是国企,财政给我们拨款,比如我们申请的是项目补助资金,拨款文件写的是资本金。是计营业外收入-补助资金还是资本公积
老师,总分公司是汇总申报,2家公司有往来款,一个挂其他应付,一个挂其他应收,这个汇总的时候要怎么处理
申报增值税的时候,显示教育费附加和地方教育费附加都是0,我是根据我们专票税额来计提的。是0的话我是不是需要去把账改了。还有还有我冲销了前期的未开票收入。然后我的营业收入就比增值税的这个少。这个我是直接填列我的账上收入在小微企业免税销售额,还是在哪块填列负数
老师想问一下,有一个员工去年离职,上个月支付了补偿金,这笔金额能税前扣除吗
工业企业自动发设计,没有所谓的批量订单,每个项目客服需求还不一样,这种成本怎么做?需要注意哪些事项。
现在总账余额6800 实际才538.8怎么做分录调账找不到原因
那不是重复交税了吗?
之前的财务做的银行账款和实际对不上,做的多了这一笔该怎么调账
应付职工薪酬总额是看应付-工资的贷方累计数吗?看费力费超没超怎么看?看哪个科目的什么方向?
我们只需要支付货款,保险费记进库存商品,和应付帐款之间有个保险费的差额,记入哪个科目
你好,计算出来的保险费,为什么不需要支付呢
这个保险费是进口时海关加计进货值,计算增值税和关税的,但我们并不需要支付
你好 借:库存商品,贷:营业外收入
可以冲销售费用吗
你好,这个是进口货物,不是销售货物,不可以冲 销售费用