你好,计算出来的保险费,为什么不需要支付呢 如果需要支付,是计入进口商品的成本
老师:请教一下分录:1、销售 借:银行存款2000 贷:主营业务收入 2000 借:主营业务成本--销售成本1080 贷:库存商品1080 2、计提 :借:库存商品1080,贷:应付账款1080 3、付款:借:应付账款1000,借:营业外支出--税费 80 贷:银行存款1080。现在库存商品相差80元,如何做分录调回来呢?
老师:请教一下分录:1、销售 借:银行存款2000 贷:主营业务收入2000 借:主营业务成本--销售成本1000 贷:库存商品1000 2、计提 :借:库存商品1080,贷:应付账款1080 3、付款:借:应付账款1080, 贷:银行存款1080。现在库存商品相差80元, 4、另外又支付多了一笔,借:营业外支出--税费 80、贷:银行存款80 ,如何做分录调回来呢?现在是库存商品相差80,在应付账款里又多付了80元。该怎么用分录调回呢?
老师:请问一下,现在已做错分录,1、计提时多计提成了库存商品80、应付账款80; 2、付款时应付账款未做营业外支出--税费80转出; 3、在保持库存商品1000元不变的情况下,如何调分录?(目前库存商品少80、银行存款又多付80、应付账款多计80)" 现做的分录:(1)计提:借库存商品10800,贷:应付账款1080(含税费80,是给供应商开票的税点,不计增值税里面) (2)付款:借应付账款1080、贷银行存款1080 (3)销售:银行存款2000 贷:主营业务收入 2000 借主营业务成本1000 贷库存商品1000 (4)多付税费 借营业外支出--税费80、贷银行存款80
工程按项目核算,大家都是单独表格记录还是在哪些科目上做项目辅助核算呢?比如借库存商品按项目核算了,结转成本时候库存商品又贷出去了,这样项目核算也不准确啊?比如支付采购款,发票未回,借应付,贷银行,收到发票贷应付,这样应付也不能做项目核算吧?不知道哪些科目需要项目核算,求指点
老师,公司购买商品验收入库并取得了发票,目前只支付了对方一部分款,开先已经为其设置了预付账款科目,现在用预付账款科目代替应付账款科目,会计分录是这样写的吗? 借库存商品 100000 应交税费_应交增值税(进项)20000 贷银行存款 80000 预付账款 40000 贷月
家权老师,我们肯定是不会给人家报工资的,因为每次用的人也不一样,现在就想今后在有这种情况怎么做能合理点,就我们现在的情况
企业要注销,实收资本还有100万,应该如何处理?需要缴税吗?
去年到四季度,暂估成本15万,但是汇算清缴时没收到发票,2024年度汇算调增了这笔没有发票的15万暂估成本,2025年来票了汇算清缴还需要纳税调减15万吗
长期股权投资在清算的时候怎么清理呢
问一个关于:变更股权后投资款的问题 我公司有两个投资人:A(占股90%9万元)和B(占股10%1万元)这两个投资者都已经把钱实际投资到了公司,但是都已经亏完了,现在我公司准备变更股东股权,也就是把A和B两个投资者股权对调,这样变更完后我公司的投资款是相应变更为(B90%股权9万)和(A10%的股权1万)是这样吗?还是说A虽然减股到10%,但是还是投了9万元呢?
我想问一下,民办幼儿园报表上:挂其他应付款35万 未分配利利润挂-43万 实收资本8万。民办幼儿园想注销。这怎么处理?
公司在小程序上销售商品,一般怎么做账?是属于电商吗
补交2020年的增值税,附加税,滞纳金,怎样做会计分录
去年到四季度,暂估成本15万,但是汇算清缴时没收到发票,2024年度汇算调增了这笔没有发票的15万暂估成本,2025年来票了汇算清缴还需要纳税调减15万吗
老师,您好,我们接了个生态林修复的活,我给甲方开的发票是生活服务*生态林修复服务,对吗?这个活里有一部分是需要修枝,一部分需要用值保无人机喷药,有一部分是需要挖机打埂子,那发票我都开免税的,还是挖机这部分开含税的,企业所得税免不免?
我们只需要支付货款,保险费记进库存商品,和应付帐款之间有个保险费的差额,记入哪个科目
你好,计算出来的保险费,为什么不需要支付呢
这个保险费是进口时海关加计进货值,计算增值税和关税的,但我们并不需要支付
你好 借:库存商品,贷:营业外收入
可以冲销售费用吗
你好,这个是进口货物,不是销售货物,不可以冲 销售费用