对的 申报增值税可以先不做账也能申报

请问:我们2月份只开了一张红字负数发票(原始发票是去年12月份开出去的,今年2月份退回了),2月份没有其他收入,对于这张负数发票的凭证:1、是直接将原来的那张发票的凭证红冲,还是等到以后发生收入的月份再做这笔红字发票的凭证?2、如果后面再做凭证的话,那账面的增值税和我申报的2月份的增值税申报表不是不一致了吗?3、做红字凭证后,预计的红字税费的分录怎么写呢?
老师,我今天做了增值税的季报,没有做企税和财务报表的季报,增值税数据都是电子税务局按开票金额自动生成的,那我的记账凭证在不更改收入数据的前提下其他都是可以改的么?比如9月在报增值税报表前没有做附加税的计提结账了,那我现在也是可以反结账改记账凭证加上计提附加税?,记账凭证加上了计提附加税,对增值税报表表格会不会有影响
老师你好:报税个是勾选发票就行了,其他五个报表数字自动生成的。另外记账凭证做于不做都可以报税的吗?还是先必须做凭证再报税。
扣个税时,缴纳金额比账务实际多了几角钱,实际缴纳金额是正确的,请问差异记入哪里
老师分割单可以当发票使用吗?
单位是一般纳税人,每个月都需要交增值税,会计已经 申报了,但老板就是不让交,一直拖,拖了一年多了,累计欠税五六万了,会计会承担责任吗?
你好老师,在电子税务局上可以取消个体户的财务报表申报吗
公司名下的车,4年折旧 还有5万余额,老板把车3.5万元卖了,请问亏钱处理了,账务怎么处理
你好老师,就是公司新办的,然后在建厂房这些,买电缆重新布线,开关这些东西,我是计入管理费用-开办费用吗?还是在建工程,
老师:外购已税消费税委托加工应税消费品,可以扣除外购的消费税吗?
收到x公司银行承兑汇票,将x公司的汇票背书转让给y公司,分别怎么做账?
请问老师,电子税务局系统里开具税收完税证明,能开具一整年的吗?例如:增资税1-12月,附加税:1-12月
暂估费用或计提费用怎么写?附什么单据?