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老师实际工作中增值税报表上收入600,成本400管理费用400,不用交增值税,但是老板想交增值税,我该调整才能有税交?

老师实际工作中增值税报表上收入600,成本400管理费用400,不用交增值税,但是老板想交增值税,我该调整才能有税交?
2025-10-25 08:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-10-25 08:51

 同学您好,很高兴为您解答,请稍等

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齐红老师 解答 2025-10-25 08:52

您好,把一部分已经拿到手的采购发票(比如成本400里对应的进项税)这个月先不拿去抵扣,留到下个月再用。比如你收入600税率13%销项税是78,成本400税率13%进项税是52,本来78-52=0不用交税;现在你故意只抵扣40的进项税,那应交增值税就是78-40=38,这样税就交上了。分录上就是借应交税费-应交增值税(转出未交增值税)38贷应交税费-未交增值税38,下个月再把剩下的进项税12给抵扣掉。

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快账用户1898 追问 2025-10-25 09:01

嗯,管理费用已经入账并且已经生成报表了,还能调整吗?

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齐红老师 解答 2025-10-25 09:01

您好,不用,进项税不抵就行,管理费用只管入

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快账用户1898 追问 2025-10-25 09:11

分录能不能写,借应交税费-应交增值税(转出进项税额)38,贷应交税费-应交增值税38

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齐红老师 解答 2025-10-25 09:17

 您好,不能这样写,借贷方科目不平且不规范,正确做法是:月底计算后做分录 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)38 贷:应交税费-未交增值税 38,下月申报缴纳时再做 借:应交税费-未交增值税 38 贷:银行存款 38。

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