借应交税费应交增值税销项税额 借应交税费应交增值税负数

老师您还,我是小规模纳税人,用了应交税费-应交增值税-销项税这个科目,现在科目余额表应交税费-应交增值税-销项税贷方有余额 这种的应该怎么调整呢
您好!请问怎样将进项税款的余额、销项税的余额清零(见图片),我以前没有将进项、销项转出,导致两者余额非常大,现在想在1月结账的时候调整一下,我该怎么做? 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 然后转到未交增值税后,我的未交增值税就增加了很多 该怎么办呢?
老师您好,就是我做了两个小规模纳税人公司,就是做分录的时候用了应交税费-应交增值税-销项税 但是我实际缴纳的时候用了应交税费-应交增值税,现在导致我的科目余额表应交税费-应交增值税-销项税有余额,而且这个是我最近才发现的,老师我现在应该怎么调整呢这个
老师您好,有个问题请教。我是如果销项大于进项的话,我做了应交税费-应交增值税未交增值税的贷方,然后计提时候做的借:应交税费-应交增值税未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 想请问的是如果销项小于进项,是不是不做分录,可是不做分录的情况下,会导致应交税费-未交增值税的余额有误,请问实际分录应该怎么做呢
老师,我有笔分录做错了,现在要怎么调得回来,我之前计提了一笔应交税费_增值税_应交税费,,我缴纳的时候做成了应交税费_增值税_未交税费了?现在科目余额表显示在借方的金额
老师,请教一个实操问题,我们收到一笔知识产权事务专项资金,我该如何入账了,以及后期使用的时候应该怎么入账
老师请问下,我们现在社保查的紧,然后老板想点子,把一部分高工资员工工资拆分成两份,一份是公司,另外一份是劳务签定,这样的话,劳务那份我怎么报税呢,按照劳务报,还是按照工资薪金报呢
增值税主表上第7栏出口销售额加上了之前月份未填的销售额,影响后面栏次的税款缴纳与核算吗?
我们酒店公司,平台收款80000转法人私户,对应开票35000,其余按无票收入入账,怎么做会计分录?
请问老师,现在小规模纳税人开具设备租赁费是几个点税
老师您好,我们公司有用的是小企业会计准则,有些款项在2021年左右就付款了,发票也是2021年左右对方就已经开票了,但是前期的财务没入账,我现在打印发票入到当期账务,直接进入当期费用可以吗?
老师,我们收到一张个体工商户开的发票,对方没有公户,付款给经营者了,这种处理可以吗?发票能用吗
老师您好,公司请的保洁人员每天打扫2-3小时,企业怎么操作才能合规入账呢
请问老师,我们企业安置残疾人退增值税的政策,这个残疾人的人数怎么确定?目前是40个人,需要安置10个残疾人,这10个残疾人也算在岗职工么?那是不是就是50的25%的残疾人人数了呀
师我想请问一下公司的员工在微博直播讲金融的知识这开票项目开哪个
老师,像这种的摘要我直接写成调整凭证行不行呢
摘要写调整某月谋号凭证就行