您好,你做的是怎么做分录的

老师,请问一下 公司为小规模纳税人 在19年的12月的时候,当月收入为3990元,当月的增值税为:116.21元,当时在做免税收入是,入错了借贷方向 借:营业外收入—增值税减免 116.21 贷:应交税金—应交增值税(销项税额)116.21 现在才发现这个问题,那么我把错的这笔凭证冲红后,该如何编写正确的分录,因为上年的营业外收入在当期就已结转到本年利润里,没有余额了,现冲红后,营业外收入有余额,如何才把它冲平?
2020年12月的一次税收减免没有做营业外收入,我2021年应该怎么做分录把这笔款冲掉?
几年以前处理固定资产时账做错了,现在是直接红冲当时的凭证然后再做一张新的正确的吗?但是红冲后营业外收入负数,就影响当期利润了,怎么冲啊?
老师:请问2022年12月营业外收入今年2月冲回怎么做分录
个体户去年的营业外收入结转错了~怎么红冲做分录?之前的借应交税费应交增值税贷营业外收入做错了
一般纳税人本季度收到投资款100万,可以下个季度再入账吗
公司徽行6月出纳建户,由于没有发生业务,会计总账不用设会计科目建账对吗?有业务发生总账才设科目建账可以吗
个体户工资薪金在哪报
老师 现在数电发票都有哪些?
公司徽行6月出纳建户,由于没有发生业务,会计总账不用设会计科目建账对吗?有业务发生总账才设科目建账可以吗?
请问上个月材料暂估入账,销售收入已未开票收入入账,跨越开具销售发票后,重新做一笔主营业务收入,冲销上月的主营业务收入,那结转销售成本是需要等收到材料票以后才重新入账,冲销上月暂估入账的结转成本对吗?
我们公司花了10万元,收购了一个公司,怎么做账
老师,厂房、固定资产折旧,现在还没生产,我折旧,折到制造费用去了,这个对吗
6月末的年审未按时申报会被定为非正常经营户吗?
老师算土增扣除,发票法时,不到一年,就是不发票也不让扣吗?加计不能扣,发票本事也不能扣吗?就是一分也不让扣吗
增值税多提2%
借:应交税费
贷:营业外收入
是这样做的吗?
是的,这样的
借:营业外收入
贷:应交税费
这样冲就可以了
小规模2%增值税是不缴的
是的,这个不需要交的,你把前面多做的,红冲就可以
把之前销售的分录冲红是吗?
你前面也是按3%来计提增值税的吗?
票开1%增值税按3%来计提 了
那你的票面上和你做的账不一样了
你是怎么做的账了?