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请问上个月材料暂估入账,销售收入已未开票收入入账,跨越开具销售发票后,重新做一笔主营业务收入,冲销上月的主营业务收入,那结转销售成本是需要等收到材料票以后才重新入账,冲销上月暂估入账的结转成本对吗?

2025-10-25 16:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-10-25 16:51

不需要冲成本的, 未开票收入 借:应收账款/银行存款 贷:主营业务收入 -未开票        应交税费-应交增值税-销项税   如果以后补开发票 贷:主营业务收入 -未开票 负数 贷:主营业务收入 –已开票

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快账用户5860 追问 2025-10-25 16:54

那后期收到材料进项发票是不是需要冲销原来的成本

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齐红老师 解答 2025-10-25 16:55

不需要,直接冲暂估的应付账款

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快账用户5860 追问 2025-10-25 17:20

好的谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-10-25 17:21

不客气,祝你周末愉快!感觉不错的话,麻烦给个五星好评哦。

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那你看一下你之前是不是暂估的大于了发票
2025-02-09
同学好,暂估时: 借:原材料、库存商品、成本费用,贷:应付帐款-暂估 收到发票时 :借:原材料、库存商品、成本费用,贷:应付帐款-暂估(红字) 借:原材料、库存商品、成本费用,应交税费-应交增值税(进项税)贷:应付帐款-XX
2020-04-07
您好,是的,次月需要冲回、重新按发票上的金额结转成本
2020-11-27
你好,同学 红冲暂估的 然后按照发票重新载做一遍
2023-12-07
你好;    需要的。 你要调整下结转成本的金额。  有差异调整差异部分   
2021-12-08
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