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老师你好,我三月份开出去发票是一个点,当时钱当月到账了,我做的会计分录是:借应收账款,贷主营业务收入,销项税额,借:银行存款,贷应收账款,到四月份这张发票红冲了,我应该怎么做分录

2022-06-29 10:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-06-29 10:47

你好,就做你之前分录的相反分录的

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快账用户9829 追问 2022-06-29 10:48

收的银行存款这会怎么做,钱不能红冲吧,钱没有退回去的

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齐红老师 解答 2022-06-29 10:49

借应收账款,负数 贷主营业务收入 负数 ,销项税额负数

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快账用户9829 追问 2022-06-29 10:53

你好老师

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快账用户9829 追问 2022-06-29 10:54

四月份又给重新开了发票,这个分录怎么做呢?

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齐红老师 解答 2022-06-29 10:55

借应收账款, 贷主营业务收入 ,销项税额

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快账用户9829 追问 2022-06-29 10:56

四月份是免税的

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齐红老师 解答 2022-06-29 10:56

借应收账款, 贷主营业务收入

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你好,就做你之前分录的相反分录的
2022-06-29
你好,这里开具的发票,怎么没有应交税费—应交增值税呢 
2023-05-31
您好,当月开票,当月收款的话,就按照你第一个凭证。
2022-03-31
借固定资产贷应付账款应该做这个。
2022-06-29
借:应收账款  负数 贷:主营业务收入 负数
2023-07-15
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