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老师,我们是小企业会计准则。今天报资产负债表时,系统带出来的年初余额和7月份上期的年初余额不一致。我需要改吗?我检查了一下差异应付账款和预付账款账。

2025-10-25 17:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-10-25 17:05

去年年底和今年的年初是不是一样的?是一样的,不要修改。

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快账用户7840 追问 2025-10-25 17:08

我想25年所报的资产负债表的年初余额总资产的金额应该是一样的。比如4月,7月,10月总资产应该是同一个期初数。可是今天系统带出来的9月总资产数,期初数不等于4月和7月的期初总值参数我需要改吗?

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快账用户7840 追问 2025-10-25 17:09

期初数改成4月和7月所报的总资产期初数

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齐红老师 解答 2025-10-25 17:09

对的是的,需要修改,全年都是一样的数据

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快账用户7840 追问 2025-10-25 17:21

老师,这种问题出现的原因是什么?

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齐红老师 解答 2025-10-25 17:27

应该是你后期更正过的原因

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相关问题讨论
去年年底和今年的年初是不是一样的?是一样的,不要修改。
2025-10-25
您好,这个当然了,最好是改一下
2022-04-12
你第一个表上面有红色的应收,说明这里肯定有预收的金额,他应该是分解了,自动识别的预收的贷方了。 “应收账款”项目,应根据“应收账款”科目所属各明细科目的期末借方余额合计,减去“坏账准备”科目中有关应收账款计提的坏账准备期末余额后的金额填列。 如“应收账款”科目所属明细科目期末有贷方余额,应在本表“预收账款”项目内填列。 “应付账款”项目,应根据“应付账款”科目所属各有关明细科目的期末贷方余额合计填列;如“应付账款”科目所属各明细科目期末有借方余额,应在本表“预付账款”项目内填列。 实际工作中,如果你单位没有设置“预收账款”和“预付账款”,可以在资产负债表中,用负数金额表示应收账款和应付账款。
2021-09-09
若调整的是以前年度损益(如补提费用、更正收入等):借:以前年度损益调整 10,097.33(或相反分录,根据调整性质)贷:利润分配 - 未分配利润 10,097.33 结转 “以前年度损益调整”:借:利润分配 - 未分配利润 10,097.33(或相反分录)贷:以前年度损益调整 10,097.33 差异因直接调当期 “未分配利润” 未用 “以前年度损益调整” 导致。处理: 用 “以前年度损益调整” 重做调整分录,追溯修正; 手动改科目余额表和资产负债表的 “未分配利润” 期初数,使其一致; 核对剩余差异,确保报表勾稽关系(未分配利润变动 = 净利润 %2B 其他调整)。
2025-10-20
同学你好 这个只要数据正确就没事
2022-06-07
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