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9月收到一张支付房租专用发票10万元,一年期限,抵扣认证,如何做会计分录? 按季度分摊费用,如何做会计分录?是否需要月末结转,和年末结转?

2025-10-26 09:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-10-26 09:52

你好 支出,并取得发票的时候,借:长期待摊费用,应交税费—应交增值税(进项税额),贷:银行存款等科目 按月分摊的时候,借:制造费用等科目,贷:长期待摊费用 结转的时候,借:生产成本,贷:制造费用 (需要按月摊销)

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快账用户7936 追问 2025-10-26 09:56

分摊时,借制造费用(例如2万元)等科目,这个2万元,在填报利润表中显示出来2万元吗?还是填 写 记账本上的借制造费用等借方-贷方的余额?

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齐红老师 解答 2025-10-26 09:57

你好,制造费用  不是损益科目,不在利润表体现。 制造费用需要结转到生产成本,会在资产负债表的存货栏次体现 

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快账用户7936 追问 2025-10-26 10:01

资产负债表中提现,也是体现出 科目的借方-贷方的余额数,对吧?

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快账用户7936 追问 2025-10-26 10:04

当月收到交房租的进项发票,进行抵扣认证后,当月开始计算分摊的费用吗?

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齐红老师 解答 2025-10-26 10:10

你好 1,是 的,是这样的 2,从房租开始的月份开始摊销,而不一定是按取得发票的月份

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快账用户7936 追问 2025-10-26 11:11

办公区域与厂房区域的房租,只用一个制造费用科目,是不是可以?

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齐红老师 解答 2025-10-26 11:36

你好,办公区域的房租,应当计入  管理费用 才是的

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快账用户7936 追问 2025-10-26 11:39

这个房租总数也没有区分开是哪个区域多少钱,厂房面积大,办公区域只是一间不大的房屋的面积,都统一计入到制造费用,不可以吗?

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齐红老师 解答 2025-10-26 11:40

你好,从严格来说,当然是不可以的 因为办公室的房租需要计入  管理费用,车间的房租才是计入制造费用  科目核算的

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你好 支出,并取得发票的时候,借:长期待摊费用,应交税费—应交增值税(进项税额),贷:银行存款等科目 按月分摊的时候,借:制造费用等科目,贷:长期待摊费用 结转的时候,借:生产成本,贷:制造费用 (需要按月摊销)
2025-10-26
你好; 可以的; 但是跨年了要走以前年度损益调整科目来处理  ; 你之前 成本在开发成本 ; 你做 :借以前年度损益调整 贷开发成本 ; 借利润分配-未分配利润 贷以前年度损益调整 
2023-08-22
你好,之前的留抵税额你做账了吗?
2024-06-06
同学您好, 2、财务会计分录, 借:其他应交税费—应交所得税   100000   贷:银行存款   100000 预算会计分录, 借:事业支出   100000   贷:资金结存—货币资金   100000 3、财务会计分录, 借:本年盈余分配   225000   贷:累计盈余   225000 无预算会计分录, 4、财务会计分录, 借:本年盈余分配   30000   贷:专用基金   30000 无预算会计分录, 5、无财务会计分录, 预算会计分录, 借:非财政拨款结余分配   25000   贷:专用结余   25000 剩下的习题答案在下条信息,请稍等
2024-06-06
您好,1.借:管理费用等 10 预付账款 20 应交税费-应交增值税(进项税额)1.5 贷:银行存款 31.5
2020-12-09
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