您好,第一行就是计提的应付职工的贷方数,第二行就是实际支付的金额

应付职工薪酬和管理费用下的数据不一致,在填报企业所得税汇算清缴的职工薪酬支出时,是填哪里的数
企业所得税汇算应付职工薪酬支出及纳税调整表的工资薪金支出根据哪个数据来填写?
企业所得税里面的已计入成本费用的职工薪酬和实际支付给职工的应付职工薪酬怎么填写
老师,请问一下10月份的企业所得税职工薪酬那里应该怎么填写
企业所得税里的职工薪酬的2个数据应该怎么填写?
你好,老师,想问问关于固定资产清理的会计分录应如何处理合适,之前5月份已卖了的水电站,卖了的电站款项是没打进公账户的,直接打进老板的私人账户,关于这些账目应如何处理呢?7月份的时候开了增值税发票,也扣了税费,后来8月的时候税局说税率不对需冲红了重新开票,就到9月时重新了申报,这时候的会计分录应该怎样处理才好?
老师你好,所得税申报时已计入成本费用的职工薪酬包含管理费用里面的福利费吗
请问一般纳税人,去年进来一批货放到仓库忘记了,现在已经过期不能使用,可是进项票已经抵扣,怎么办
请问单位缴纳社保,分录怎么写
请问单位缴纳社保,如何做分录
老师你好!明天是最后一天申报吗?问一下老师
老师,请问25年补缴了23 24年的税金,把23.24年的报表进行了更正,所得税补缴了税金,我财报上的所得税和更正后的所得税不一致,这个正常吗?
请问公司法人要把股份全部转给别人,可是账上面应收账款预收账款,应付账款和预付账款有金额,这样有没有问题,要不要交税
老师,我是造价咨询服务小规模公司,成本就是人工费,有笔三万服务费去年到账做的预收账款然后按工资进行了发放导致这部分收入变成了去年净利润年终余额亏损金额,今年9月份开的发票要冲掉预收变成三季度收入对吧
去年一个银行账户的结息没有做账,现在分录怎么做?借银行存款,贷财费用还是以前年度损益调整?
第二行是填写应付职工的借方数吗?
是当年实际支付的工资数
这个数是报表那个科目能取数?
就是你们当年支付的工资,
你看下银行流水,上面有的
要从银行流水1月查到9月吗?
你查你每个月做的账,应付职工工资的借方数