您好,要对方开发票过来,现在是金税四期,有进项才是王道

老师,我交的增值税,不计入成本,不冲减利润,我到最后算下来的本年利润,实际有那么多吗
土方工程,前期开票130万、成本131万,费用过高,税局要写情况说明,该怎么写,实际上是我的成本票确实有这么多,工程前期利润减少,后期利润增加
老师,小规模的,商贸企业,我发现销售发票和进项发票的产品数量对不上,有没有事啊,导致利润高,成本票没有或者很少,咋办呢
老师,成本费用等发票没有,造成利润虚高怎么办?房租要开票的话就要收我们26个点了
那郭老师,这样就可以通过减少劳务成本调整存货,也调整了虚的未分配利润了是吧。因为我也正想说,现在未分配利润就是虚高上面,但账上金额没有那么多?
老师,就是我们今天要付七万多酒款,都是以前聚餐呀,老板招待呀在这家酒店拿酒记账。现在开发票汇总一起,是要单独分出来员工聚餐福利福利招待是招待还是一起汇总招待或者福利,还有点不好分,一哈是这个人去拿,一哈是公司老总去拿,公司也不是什么大公司。所以没得那么多规矩规定也没得人专门管,不晓得咋个整了,马上要转款给他们
2026年2月份我们开具发票给A公司,A公司没有付款,我们就把发票作废了,现在3月份A公司说我们作废了发票,他们被罚款了,税务局还要查他们,这个是真的吗?
2月份我们开具发票给A公司,A公司没有付款,我们就把发票作废了,现在3月份A公司说我们作废了发票,他们被罚款了,税务局还要查他们,这个是真的吗?
公司出售二手车怎么处理
老师,就是管理层的茶话会,买的一点糖果点心,以前一直做的是管理费用/福利费,可以改做成管理费用/会议费吗,如个更合适点。
老师 税局让缴工会经费已缴,但公司没成立工会组织和办理账户,这个不办可以吗?
员工报销的福利费必须提供应付职工薪酬吗 分录怎么做
老师,我们是工程公司,然后有一个项目我们和电力公司购买电,然后我们会把电卖给另外一个公司 当我们取得电力公司发票的时候怎么做账?又还不能做主营业务成本,我们还没开票给另外一个公司
老师我们有些客户是预付款的,我们后面才发货,我直接进入应收账款,不进入预付款科目行吧
如果我们在年假本月中进项发票富余,我们可以不交税,请问如果有个月不缴税有什么影响?
那供应商现在开不了,和我销售的货品不一致的进项可以吗?电商销售额比对货物流吗?会说进出回去不一致吗?
税务局得到收售额,会知道我买的什么物品吗?
卖的什么物品
如果你没有进项,就要交税,查得到卖什么
实实在在打给供应商的钱也不能算成本吗?
肯定的,要收到发票才可以