您好,可以的,直接申报,不管

老师,请问: 1.更改之前季度申报的财报会有处罚吗? 2.申报的利润表本期金额是按6月本年累计数填还是4-6月份的合计金额,上期金额是去年同时期吗?还是上个季度的? 3.申报季度企业所得税的营业收入是看6月利润表的本年累计数,还是4~6月份本期数相加,如果是本年累计的话,那不是包含的前面1~3月的金额吗? 4.已经缴费了,可以作废更改申报吗? 请老师解答,谢谢!
老师,如果是小规模,其中有个月报企业所得税季报时出现系统比对异常,就是金税盘开票软件的数据国税局不认可,后来按照国税局的数据提交了,导致目前国税局的增值税申报表数据和金税盘数据有1万左右的收入差,请问如何处理?
老师,如果要报1季度财报,把之前去年4季度财报作废了,现在导致系统在所得税季报中提示资产年初数和上期末数据不一致,请问可以忽略嘛?
老师,我申报的企业所得税的利润表,本年累计和税务局直接显示的数据不一样,我也自查了,我的数据没有问题,差额就是税金及附加我加了24年一月申报的23年12月的税,它没有加,我可以改成我的数据吗?
老师,请问如果国税局系统提示财报本年累计数(就是加上7-9月数据)和之前的财报累计数有差,可以忽略嘛?
老师,一次10万元商务费,只有一张费报单,可不可以入账?怎么入?
财务账如果利润表本年累计金额是正数,需要计提所得税吗?
老师,公司租员工的车,月租金500元,月付。个人需要交什么税?公司需要交什么税?
老师,批发行业的税负率是多少呢
老师,电梯销售加安装公司,安装劳务是由班头到大厅代开劳务发票,我想问2个问题,第一合同问题,大厅代开发票的这种个人劳务的,合同有没得什么要求,对于开票人年龄有没得要求。第二是个税的问题,怎样来才不会缴纳20%的个税
实收资本是交的那个印花税
电商公司办公室装修拿到建筑服务类型发票可以抵扣成本吗 增值税或者企业所得税
老师,12月利润20万,企业所得税20*0.05=1万 利润20-1万的企业所得税 利润是19万 。我12月企业所得税按20万利润计提还是按19万的纳税金额计提
老师,小微企业所得税是5%还是减半征收2.5%
老师好!写字楼物业公司开票给供电公司电费20万,物业再分摊到每个客户收取电费,客户开票给物业公司。这笔会计分录怎么处理?
还有,那个印花税现在监管的严,和系统数据经常对不上,那多报点没问题吧
这个没事,只要申报了就可以