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老师您好,很早之前有一笔固定没有入账,现在是因为查账查出来了现在要把这入账应该怎么处理

2025-10-27 10:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-10-27 10:41

借:固定资产 贷:其他应付款/应付账款   补计提折旧    借:管理费用-折旧费   本年应计提折旧            利润分配-未分配利润 往年应该计提的折旧    贷:累计折旧  

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快账用户3615 追问 2025-10-27 10:45

那这样这个应付账款就增加了

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齐红老师 解答 2025-10-27 10:48

对呀,资产不能凭空取得,要么付款买的,要么欠账

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借:固定资产 贷:其他应付款/应付账款   补计提折旧    借:管理费用-折旧费   本年应计提折旧            利润分配-未分配利润 往年应该计提的折旧    贷:累计折旧  
2025-10-27
借固定资产 负数,贷其他应付款 负数,之前折旧,借累计折旧,贷以前年度损益调整,借以前年度损益调整,贷利润分配未分配利润
2021-01-27
你好1;   这么大金额 ; 你这样处理会很大风险的 
2023-04-27
你好 ;    你现在既然到账了银行 做借银行存款贷应收账款。 然后去看看这些钱用到什么地方去 。  补做成本费用   去冲银行存款才行的  ;现在这个方式是最好的   
2022-01-10
你好!计入其他应付款相当于法人垫付,后期账上有钱在冲
2022-11-25
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