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老师,25年的专项附加扣除,1月份申报个税点下载就行了吗,不用是迁移吧?
老师国内公司取得香港公司分红收入,报所得税时候是要填22栏免税吗
所得税季报,我之前第1季度申报时,资产总额,从业人数填写错误,我现在第四度所得税季报申报,报表上第一季度资产总额,从业人数可以按正确的填写嘛?
@朴老师,我又把自己绕进去了,太麻烦了,应该在,早期管理好,免税材料用于外销,不要用于内销,应该不会有转出这样的特殊情况。
老师之前23年买的固定资产,忘了提折旧了,现在一下子补提够之前的,还是从现在开始提
老师,进项票开进来的名称是:手套,报关单上报的是 橡胶手套,这样的行的通吗?
老师,我们是一家服务公司,12月的提供的管理服务费,就得等明年1月份对方公司核算出金额我们才能给对方开票做收入,账上计提12月工资做到劳务成本里,1月份开了票做了收入再转到主营业务成本里,这样对吗
请问建筑业税负多少?增值税企业所得税
老师我们承兑汇票到期 定期结息 现金流量归入哪里
老师,社保算人工成本吗
您好,增值税收入和企业所得税收入通常应该接近但不用完全一致,咱们公司客户先充值后消费的情况会导致合理差异,充值到公户时就要交增值税但会计上不确认收入,实际消费时才确认企业所得税收入,记账和报税方法如下,客户充值500元时做账,借银行存款500元,贷预收账款500元,同时就要在增值税申报表未开票收入栏填上销售额471.70元(计算过程500/(1%2B6%))和税款28.30元,之后客户消费了100元时做账,借预收账款100元,贷主营业务收入94.34元(计算过程100/(1%2B6%)),贷应交税费5.66元,并在增值税申报表未开票收入栏填上负数的-94.34元和-5.66元来冲减,这样在客户消费的季度这笔94.34元就计入企业所得税收入。