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老师,请问下费用错入成固定资产100元,已经折旧90元,有残值10元,现在调整的话账务处理怎么做呢?

2025-10-28 09:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-10-28 09:40

借:管理费用 借:累计折旧 贷:固定资产

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相关问题讨论
同学,你好 借:以前年度损益调整1000 贷: 累计折旧  1000
2024-10-06
你好; 你是多做了 原值金额 ;还是什么金额; 你是系统做账; 修改固定资产卡片 ;然后去调整折旧额和原值   
2023-06-30
需要冲销错误的分录,并做正确的调整。先冲原错误分录,再补正确分录。冲销:借:累计折旧 -500,贷:固定资产清理 500。然后补正确分录:借:固定资产清理 500,贷:累计折旧 500。这样累计折旧就调整回来了。
2024-10-22
借:利润分配-未分配利润 贷;累计折旧 10000
2024-02-21
你好,你处置的时候,分录怎么做的。
2025-07-02
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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