计提社保 借:管理费用/销售费用/制造费用—社保(单位部分) 贷:应付职工薪酬—社保

老师,工资个人社保,公积金部分不能进入费用,比如应发工资含社保,公积金2000,个人应交社保公积金200,单位应该承担400,那在做账的时候怎么做呢?
老师,计提员工公积金社保工资的账务处理?还有发放的时候怎么做
社保计提,公积金计提,工资发放扣除社保、公积金,分录怎么做
给其他单位付工资 社保 公积金 如何挂往来账 分录怎么做
公司发放工资时社保、公积金怎么做会计分录
机械租赁合同是按实际结算金额算印花税还是按合同金额算,合同金额都大于实际结算金额
老师请教一下:1️⃣商品用于招待、正规分录 借:管理费用招待费 贷 主营业务收入。 再结转 借主营业务成本 贷库存商品。 (如果之前一直做成 借 管理费用 招待费贷库存商品的话 将来审计大概会有什么影响 、目前小规模 ) 还有 2️⃣如果现在我更改成正规分录 之前申报过 企业所得税的 是否会影响 3️⃣快帐系统是否有一键报送税务系统的。谢谢
已经认证申报的发票发现税率开错了,怎么处理?
我们酒店洗衣房之前更新改造总价23000(其中质保金1150元),但是工程那边请款的时候没有说质保金,会计这边就是按21850做的长期待摊费用,现在质保金1150元请求付款,这笔账要怎么做凭证?
老师您好,县应急局给单位参加活动的个人奖金,应该报工资薪金还是偶然所得呢?公司仅收到后代为转发
小微企业认定中利润总额不超过300万,还是销售收入不超过300万
老师,我们每个银行公户都有提取备用金,这个备用金最后怎么平账?
老师,今天收到了2022年的劳务费发票,发票当年就开了,只是发票没给到财务。当时工程结束后,会计是从在建工程转到了固定资产里面,并且按月折旧的。领导说是现在收到发票了,要付款付给做工程的这家公司。那现在收到2022年的劳务费发票,我该怎么做账呢?需要调整以前年度的账吗?
老师,公司之前订桶装水的空桶的押金是我微信给的,200元,现在我们不再订水了,200押金要退回给我们。因为我之前微信给的,然后拿收据回去冲备用金了,现在让供应商直接把钱退回公司公户,这样子是不是不好?
我们是按当月末开票金额申报增值税还是银行当月的收入申报增值税?
缴社保 借:应付职工薪酬—社保(单位部分) 其他应付款(个人部分) 贷:银行存款
扣社保 借:应付职工薪酬—工资 贷:其他应付款(个人部分)
计提工资 借:管理费用/销售费用/制造费用—工资 贷:应付职工薪酬—工资
发放工资 借:应付职工薪酬—工资 贷:银行存款 贷:应交税费— 个人所得税
用其他应收怎么做呢
是不是把应付改成应收
这样对吗
可以,这样也是可以的