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老师我们是重庆市荣昌区宠物产业协会,请来了两个教授来给我们这些会员单位授课。然后一个教教授的费用是 3000 块钱,两个就是 6000 块钱。然后这个授课费现在要从我们宠物协会的公账上支出。有两种办法,第一种办法就是通过转转,通过协会转入他们的个人账户上,一个人 3000。然后对方去开劳务票,但是一个人需要交 440 的税费。这是第一种方法,第二种方法是我们有一个就是合作单位公司,然后对方开这个培训费给我们宠物产业协会,就相当于这个公司带来了两名老师作为培训,然后我们从公账上把钱转入这个培训公司,培训公司自己再以发工资的形式发给这两个人,这样子可不可以?因为宠物协会要年检,严格。就是我们通过第二种方式来操作,把钱给培训公司,公司开培训费发票。也不用缴那个劳务税,你觉得这样可不可以?

2025-10-28 15:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-10-28 15:30

您好同学,不太建议 合作单位税务风险:合作单位以发工资的形式将款项支付给教授,需要考虑工资发放的合理性。如果教授并非该公司员工,这种工资发放行为可能不符合税法规定。公司可能存在多列工资支出以减少应纳税所得额的嫌疑,一旦被税务机关查实,不仅需要补缴税款,还可能面临滞纳金和罚款。  建议的合规做法 直接支付并代扣代缴:可以直接从协会公账支付授课费给教授,同时按照劳务报酬所得为教授代扣代缴个人所得税。虽然教授需要缴纳一定的税费,但这种方式符合业务真实情况,税务处理也更为合规。  与教授协商:与教授协商,将税后授课费提高到3000元,由协会承担税费。这样既保证了教授的实际收入,又能合规处理税务问题。 

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快账用户4227 追问 2025-10-28 15:42

老师为什么有些认为第二种合理

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齐红老师 解答 2025-10-28 15:43

第二种有漏洞,税务局一旦较真,说没在这个公司缴纳社保啥的,咱们就解释不过去了

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职称:注册会计师,税务师

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