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老师好,支付25年9月支付23年12月-24年11月份场地租赁费,收到普通发票,请问如何做帐,谢谢

2025-10-29 11:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-10-29 11:04

借:利润分配-未分配利润 贷:银行存款

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快账用户7586 追问 2025-10-29 11:29

谢谢,是否可以计入25年的费用,这笔费用前期未计提。

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齐红老师 解答 2025-10-29 11:32

不能,只能按权责发生制当年扣除

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快账用户7586 追问 2025-10-29 11:41

明白了,谢谢

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齐红老师 解答 2025-10-29 11:41

不客气,祝你工作顺利。感觉不错的话,麻烦给个五星好评哦。

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你好,收到发票时候借预付账款贷其他应付款。
2021-11-12
你好;  你之前22月  8-12月有正常做租赁费了吗   
2023-02-08
在2025年,借利润分配未分配利润,贷应付职工薪酬福利费, 借应付职工薪酬福利费 贷银行存款汇算清缴纳税条减就行。
2025-04-11
1万 每个月都是1万的
2024-12-25
您好,付款的时候计入到预付账款,然后按月摊销记入到相关的成本费用里面
2020-12-21
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