你好,收到发票时候借预付账款贷其他应付款。
你好,请问公司收到2021年10月--2022年9月的租金发票,房租是往后按月支付,现在收到发票该如何入账?往后支付房租时又要怎样做?谢谢
公司2022年 3月 1日收到客户支付1年房屋租金10万元(租赁期是2022年3月1日至2023年2月28日的)请问发票要怎么开,账务要怎么处理
我公司是小微企业,2020年10月份交库房租金128304元,是2020年10月到2021年9月的租金,当时收到发票,会计账一次性计入管理费,按要求这128304是要均摊到每个月,然后2020年年底报税时,应纳税所得额调增了96228元,然后到2021年10月份又交了140000万租金(是2021年10月到2022年9月的费用),当时收到发票又一次性计入管理费了。问题是:到2021年税务年报表时,A100050那个表填写时,账载金额填写140000元,税收金额填写96228+35000=131228元,系统自动算出调增金额为8772元。我想请教老师,我的账载金额和税收金额填写的数对不对?谢谢您!
老师你好,我们是一般纳税人,这个月公司有一笔房租费,房东还没开票给我们,我们也没付款,见票付款,现在我需要把这笔房租计提到9月的账上,我应该怎么做账呢,收到发票、付款后又分别怎么做账呢
老师你好,我们是一般纳税人,这个月公司有一笔房租费,房东还没开票给我们,我们也没付款,见票付款,现在我需要把这笔房租计提到9月的账上,我应该怎么做账呢,收到发票、付款后又分别怎么做账呢
员工在平台充值了100元,并已经报销,做的其他应收款,现在这笔钱已经退回至员工账户,并做了借:银行存款99.86财务费用0.14,贷:其他应收款100。但是这样做完账之后显示银行存款为100元,但是实际公司账户并没有这笔钱,是再做一个借管理费,贷银行存款?还是怎么处理?
老师,麻烦您帮我看看这两张图片,我今天去申报,他就出现这样的,我上个月没有开票出去,我那个2660是之前预交的增值税
老师你好,进项税额转出的凭证怎么做
经营性应收项目资产负债表包含哪些科目
因乙方业务需求,需要拆除我方资产后进行升级改造,改造完后进行资产评估,如果改造后资产价值大于改造前,将支付我方补价;另外由于改造会多增加设备,该设备与我方日常运营业务密切相关,乙方将一次性支付我方该设备以后期间的维保费,我方收到该维保费应如何入账?
新注册公司,个税怎么申报?没密码怎么登录自然人电子税局扣缴端?
婚庆公司,摄像师化妆师那些一次性不超过800元的,是不是不交税,劳务报酬所得,只需要做成本就行了
#提问#老师以前年度主营业务收入多10元,增值税销项税少10元,2025年需要调整账户,这个怎么使用会计科目
小规模和一般纳税人交税的区别是什么?
装修费花了100万,现在要做账,已经过了一年,这一年的是或要计入
按月支付房租的时候,借其他应付款贷银行存款。