你好,可以不理会的

1.品种法核算成本时,因为不是批量生产,一个月生产品种多数量少,工人工资不是计件而是计时的,如果按照实际的工资,机器设备折旧和水电费分摊的话,算出来的成本会很高,老板不愿意,但如果不分摊的话,最后都结转成了存货了 , 所以帐上显示的存货会很高,实际上半成品没那么多,要如何处理?2.出口退税联上面的运输工具名称与报关行提供的报关单上的运输工具名称不一致,提单上面的提单号与报关单上面的体验单号也不一致,报关员解释说就不一样,报先报关后出提单,报关单上面的号码它是系统自动生成的,所以跟提单上面的那个单号就不一致 ,但是税局的说,这两个必须一致,否则会影响出口退,到底是一致呢还是不一致,那要怎样才一致?
老师我是新手会计求问: 首先介绍一下我们公司是旅游公司,目前还在筹备中,没营业没收入 1.现在公司付的大的款项我都是挂的预付账款,有票的走的在建工程—工程,还有些零碎的没票有的在建工程—其他 2.租别人的土地流转走的其他应付款,这个需要开票吗,没有票可以分摊到费用吗 3.还有一些比如办公费用,烟酒啊,其他小东西没票我都放到其他应付款—费用,没票没入管理费用,后期这是都要怎么操作 4.公司往来款需要做账吗?(老板跟我说不用不用做账,进一笔出一笔这样走的,但是走账的又转了手续费,我目前账是这样做的,进的时候,借银行存款,贷其他应付款,出的时候,借其他应付款,贷银行存款,不知道这样做可不可以) 5.公司报税系统比如8月报7月的税,里面有一项工会经费的应该是报工资的,我都是报的6月工资,因为7月发的6月工资,我做账也是做的6月的,7月工资没发所以不知道实际是多少,有时候会有调整,这样我报税系统报的是不就不对,那要怎么更正) 6.报个税的时候工资跟实际报的不一样有没关系,差别不大,因为发的时候可能有加班费,报的时候没算,如果这个月没发工资要报个税吗,2个月一起报就超过了5000这个要怎么处理
公司之前有一个人离职后还在申报他的个税,后来他去税务局申诉,我现在申报9月份的个税失败,显示2月份的数据发生变动,要同步更正2月份的申报数据,但是我重新更正2月份的数据也失败,显示已经作废或更正过,这种情况怎么处理啊?
老师你好,我今天报企业所得税,之前计提所得税是按没扣除亏损之前的数报的,但是系统自动把亏损算里了,导致现在账表不一致,现在我应该怎么办?还有我刚才想更正申报财务报表,由于之前暂估费用 ,导致本期冲回管理费用为负数,这回上面显示不通过,我现在是不更正申报呀?主要就是所得税计提错了
请问一下老师,就是我们自己有一个系统,然后我们做养生馆的,就是顾客推介客人我们会有提成给他,像这个提成我们要怎么做账务处理,都是个人的又没票什么的,我是直接做销售费用呢,还是需要给别人报劳务报酬,但是别人不愿意提供那些信息给我报个税,也不愿意交税,这种情况要怎么处理
企业对于接到农户代开的农产品发票有什么要求
我们接的弱电的活儿 包工包料 然后劳务分包给别人了 他们预缴的税款我们可以抵扣吗
老师,增值税销项税3万,进项税3.5万,勾选了金进项,多余的进项税可以转到下个月月吗?
支付预付款同时收到发票的账务处理
请问供应商给你开发票5万,你就只支付3万,剩余2万不支付怎么清账
老师您好,固定资产单品项达不到固定资产确认的条件,可以以建造中央厨房这种一整套来入固定资产吗?
上个月未开票收入报税2万,本月全部开票(假设没有新增),请问怎么报税?本月开票2万,未开票-2万,可以这样吗
你好,25年11月份小规模转为一般纳税人,还是小规模期间7月客户开的进项票,等到11673月抵扣进项税额的时候能用么?
从总包拿的劳务分包的活儿后 再分包给其他劳务公司 抵扣的时候如何知道对方预缴税款了呢
核对以前的固定资产帐,发现很多固定资产实际巳经没了,但还在帐上计提,问以前财务说不清楚,问老板说卖了没开票钱也没进公司帐户,怎么处理呢?
城建税到哪都是一样的吧
在城市 都是一样的。
若是镇上,是5%