你好,政府补助的吗?是的话,借管理费用或者是主营业务成本等。 贷,银行存款, 借其他应付款, 贷营业外收入。

老师好,有这么一笔业务,09年收到一笔专项应付款,当年发生了几笔业务,但是未付款,我是这么做的,收到款时,借:银行存款贷:专项应付款,发生业务时,借:管理费用、生产成本、或其他,贷:应付工资、应付账款或其他,2020年1月实际付款时,借应付工资、应付账款或其他,贷:银行存款,但是这个专项应付款又怎么冲销呢
您好老师请问您一下,我们是小规模纳税人,政府给我们拨付垃圾清运费走哪个科目,现在想冲减化粪池清掏,此款项为专款专用,录怎么如何写请回复 您看是收到款项时 借,银行存款 贷 专项应付款 冲减之前已经支付完垃圾清运费用时 借,专项应付款 贷营业费用 现在就营业费用在贷方,还需要结转吗?如果结转的话分录怎么写
老师,我想咨询下国家重点研发课题补助,收到款项4万。要求专款专用。这样应该怎么做账务处理? 是应该这么做吗? 收款时 借:银存 4 贷:其他应付款—专业资金(课题补助) 购材料时 借:原材料 4 贷:银存 4 研发领用时 借:其他应付款—专业资金(课题补助) 贷:原材料 如果这样做的话,补助收入不做,那研发费用就不能在研发支出中提现了?
4S店,我们以前做汉腾店的 后面退网改奇瑞4S店,但现在申请汉腾以前厂家官网的返利到账,借:银行存款 贷:其他应付款-汉腾返利,但我们每收到一笔返利都要给相关人员返3%服务费,这个服务费用分录 是借:其他应付款-汉腾返利 贷:银行存款?
文旅企业,主要营运景区等。因为有部分公益类项目有财政渠道拨付专项使用的资金。请问收到的时候是不是直接:借记银行存款-专户、贷记其他应付款-专项资金。开销的时候:借记成本费用类科目、贷记银行存款-专户,然后再借记其他应付款-专项资金、贷记成本费用类科目(反冲)。如果未收到资金需垫付时,可以先借记其他应付款-专项资金、贷银行存款。收到资金后在归还专户资金,然后按前述方法操作吗?
老师,我们是中央空调,电器销售一般纳税人,是混合销售,都是开13%税率是吧
这个月申报的增值税在哪里边看一下抵扣了那几张进项发票
员工12.31离职,现在1月给他办理公积金封存, 退工日期12.31号,末次汇缴年月是202512,封存年月是202601, 那不需要给他1月交公积金了吧?
各位老师大家好,未分配利润的公式是什么,老师们指点一下,谢谢
老师,请问下小规模纳税人3%税率减免1%,做账的时时候需要把减免的税率也做分录吗?分录怎么做?
老师,小规模累计500万是算含税的吗,比如1月开票,那是从25.1月累计到25年12月是吧,
小规模公司昨天刚开了税务登记,这个月需要申报什么税吗?
员工12.31离职,现在1月给他办理公积金封存, 退工日期12.31号,末次汇缴年月是202512,封存年月是202601, 那不需要给他1月交公积金了吧?
员工不买社保,怎么处理签合同合规合法
老师,小规模一季度30万以内普票享受免税,那么现在1月份如果我开了28万,2月3月不开票了,1月份申报需要交税吗
最后一步 借:其他应付款—服务专家专款 贷:营业外收入,就是结转一下这笔费用就可以了呗
就是消费多少转多少就可以
明白了,谢谢郭老师
不用客气,工作愉快