借专项应付款贷营业外收入 需要做一个专款专用的台账 营业外收入不交所得税
老师好,有这么一笔业务,09年收到一笔专项应付款,当年发生了几笔业务,但是未付款,我是这么做的,收到款时,借:银行存款贷:专项应付款,发生业务时,借:管理费用、生产成本、或其他,贷:应付工资、应付账款或其他,2020年1月实际付款时,借应付工资、应付账款或其他,贷:银行存款,但是这个专项应付款又怎么冲销呢
老师好,我19年收到专项应付款,借:银行存款,贷,专项应付款,使用时,借,在建工程,贷,银行存款或者其他应收款,专项应付款一直在账上挂着可以吗?现在该怎么调整这个账呢
以前年度企业收到的专项应付款,付相关专项电费支出等。支出电费等支出时借:专项应付款,贷:银行存款。企业运行不下去,银行存款没有余额,没有收入来源,管其他部门借经费,借款收到时,借:银行存款,贷:其他应付款。企业再支出电费等相关支出时是借:专项应付款还是借管理费用?贷:银行存款。其实说白了是用借来的钱去冲以前的专项应付款,可以吗?
有一笔业务有计提 借:制造费用 贷:其他应付款 然后又预付了 借:预付账款 贷:银行存款 那后续这笔业务收到发票应该怎么入账、冲账
我的原分录是这样的: 收到发票时: 借:其他应付款 应交税金-进项税 贷:应付账款 月底时按年分摊到每月计提 借:主营业务成本 贷:其他应付款 支付时: 借:应付账款 贷:银行存款 但是我去年收到发票时做成了: 借:主营业务成本 应交税金-进项税 贷:应付账款 月底计提: 借:主营业务成本 贷:应付账款 付款时: 借:应付账款 贷:银行存款 是不是成本多进了?这是上年的,我现在怎么调整?
老师,预付账款对应的科目是什么?
老师好:咨询下,装修款7月开始摊销,但是目前尾款还未支付。正常处理应该是6月先计入长期待摊费用,挂账往来款。这张凭证的摘要一般怎么写,暂估费用?金额是确定的。
我学信网显示预计2025年7月1日毕业,现在报名不行,有没有哪个省份现在不用审核,拿证书时候再审核的
老师,政府旗下的国有企业收到乡财政所转来的品牌宣传营销推广费应该怎么做分录?
一般纳税人开普票专票一样纳税吧?有区别吗老师
高新技术企业的研发台账账务处理模式是什么
老师好:咨询下,个人与公司签订劳务合同,需要代开劳务发票,这个可以自己在电子税务局办理吗,还是必须去税局现场?一般如果是公司兼职人员,税目开什么?
出口的委托报关协议哪里找?
老师,我们企业把房屋卖给个人,增值税和契税什么税率,计税基础是多少,其他还有什么税需要在房产交易中心缴税的吗
老师 开1688工厂报的场地面积 公司人数 和实际不相符税务会不会查
谢谢老师,农业公司有没有财务费用这个科目
你用的什么会计准则做账的
新会计准则
有的 有财务费用的。
那冲销时也是借专项应付款,贷营业外收入
你好,冲专项应付款是的
也就是冲销专项应付款时,所有开支都是贷营业外收入了
不是 开支用在哪里 还是正常nidenagefeblujiuky
?都是用在这个项目上
你的那个分录就可以 其他的都不变 只加上我的那个
借:专项应付款,贷:营业外收入
你好,具体的什么问题
老师,是这样的,公司没有其他资金,就只有收到的这个50万村集体试点资金,请问,只要是用的这个钱,冲销时都借专项应付款,贷营业外收入,是这样吗
你好 是的,是这样的
谢谢老师,以前做过农业公司的帐,有点蒙。
不用客气的 应该的