这个利息你们需要支付吗?如果你红冲的话,可以使你的亏损降低。你做了财务费用借方,这个样会使亏损增加。

我公司向其他公司借款1,000万元,承诺还款为1,200万元,像这种情况。应该怎么处理账务?对方公司监管资金的使用,到项目结束时还款。像这种情况在我们的最佳处理方式是什么?他可以作为股权融资吗?项目结束后是不是退出股权?如果是股权融资的话,我们应该分多少股份给他?如果是作为借款,那这200万元我们需要什么手续?是不是需要他给我们开具发票作为资金使用费用?如果是。不作为利息处理,那对方要承担什么税费?
老师您好,我们接手的单位2018年度有笔账借经营费用,贷应付账款60万元,一直未付款,对方也没有开过发票。现在领导要处理该笔账务,我想应该借应付账款,贷营业外收入;财务主管的建议是:红字冲红原凭证,再借以前年度损益调整,贷未分配利润。请问这样处理可以吗?麻烦您了
老师好,我公司供应对方公司货物,也已经给对方开了发票,可对方以赔钱亏损为由,少付我们十几万并且也不让我们开红字发票,就是少给付款。老师我做账借:库存现金 贷:应收账款 看好我公司利用现金发放工资,账上也没现金,这样做账就有了现金,再用现金发放工资,这样做账可以吗?还是利用坏账做账?请老师指导一下
老师,2022年12月份我有两笔分录如下:借:其他应付款~个人 10万,贷:银行存款 10万 借:管理费用~社保 15万 贷:应付职工薪酬~社保 15万 借:应付职工薪酬~社保15 贷:银行存款15万 现在跨年了,也都结账了,我现在针对这两笔分录需要做调整 第一笔我要调整为借:经营支出~财务费用~利息支出 贷:其他应付款~个人10万 第二笔:把费用冲减,挂往来款项 借:其他应收款~往来单位 贷:管理费用 老师,由于调整这两笔,对我的报表会有影响,我想知道我正确的科目应该是要怎么调整?要用以前年度损益科目,还是就按照上面写的这样填,汇算清缴的做调整就行?
老师,我们家在23年12月份预提了一笔借款利息90万,对方的发票要在24年才能开来,现在我们做23年所得税汇算清缴,对方发票只开来了60万,且后面的发票因为各种原因在五月份之前都开不了了。当初入账我做的是财务费用借方,暂估应付款贷方,现在收到的60万利息发票,我冲预提时要怎么入账,怎么做会计分录,另外剩下的无票的30万,我会在所得税汇算清缴时做调增缴纳对应的所得税,这30万对应的当时预提的分录要怎么处理,可以做财务费用借方负数,贷方以前年度损益调整吗,或者还有其他什么合适的办法呢,请老师解答下,谢谢
我们给政府做文化墙这种内容是廉洁坚持以人民为中心的文化墙,开发票可以写广告代理服务文化墙制作服务费吗,这种要交事业文化建设税吗
2024年工商年报的网址
一年内到期的非流动负债是不是只针对于长期借款呢,短期借款没有吧,比如我们有一笔一年期的借款,这个算不算
老师,医保系统没有ca可以登录吗?怎么操作
23年公司变更的股东个税和滞纳金能做账吗?一个是转进来的一个是转出去的
老师好!请问劳保服能计入安全生产费用吗?
老师,想请问你平台上有进项发票,但是没有出入库存单,当月我们就认证了,做的借:在途物资 应交增值税-进项税额,贷:应付账款,这样可以的吗?财务报表上挂了在途物资跨年可以的吗?
商贸企业退税,我出口两台机器,他们开的进项都是0.5台可以吗
你好,老师公司需要咋样,但是金额比较小,我个人垫付打样费,但是对方公司只能开具我个人名头的发票,合理吗?那我这种怎么报销呀?
我们给政府做文化墙这种内容是廉洁坚持以人民为中心的文化墙,可以写广告代理服务文化墙制作服务费吗,如果不可以的话是为什么呢
需不需要支付不知道,但是需要我们记账上,那我们应该怎么办呢,我们收取的财务费用和需要支付的财务费用怎么抵消掉呢
你们收取的财务费用是什么意思?是你们借钱出去收别人的利息吗?
嗯嗯,对的
都还没实际支付和实际收到,就是挂的往来
借应收账款 贷财务费用 ,应交税费, 这不就是抵了吗?