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老师您好,我9月份开了一张发票,是含公司的退税软件的。跟合同也是一致的。相应退税流程也走了。原本退税软件价税合计金额是20万元。后来这个合同又重新签订了,发票也重新开,重新签订合同退税软件是10万元。相当于我多退税了,那么我要怎么处理呢?谢谢老师

2025-10-30 09:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-10-30 09:42

你好,这个软件即征即退的政策是吗?

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快账用户1277 追问 2025-10-30 10:02

是这个政策

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齐红老师 解答 2025-10-30 10:05

进项税额不变的情况 正常填写负数销售额就可以 已经享受增值税即征即退政策的纳税人,若后期销售额减少,通常不需要主动退回已退还的税款,除非存在政策规定的特定情形(如违规退税或政策调整要求缴回)‌

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快账用户1277 追问 2025-10-30 10:26

好的谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-10-30 10:28

不用客气,工作愉快。

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你好,这个软件即征即退的政策是吗?
2025-10-30
你好,就是之前做的分录,反方向冲回即可的
2021-09-10
你好 ;    负数发票  就要按原来分录不变。     走利润分配来  替代你的  主营业务收入科目来处理哦  ; 你这个之前多缴纳的    发票税额 可以申请以后抵减或者是以后退税给你们的  
2021-09-10
你好 借管理费用-开办费贷 库存现金
2021-01-12
同学你好 暂估的红冲, 甲方给你违约金吧
2020-09-24
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