进项转出才涉及费用问题,那个只是过渡科目,不管他

老师你好,结转增值税当进项大于销项时,为什么用的是应交税费-应交增值税-转出未交增值税,而不是应交税费-应交增值税-进项税额转出?
老师进项税额转出的分录怎么做的?是不是 借:管理费用-福利费 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出 然后月底结转的话 借:应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷:应交税费-应交增值税-未交增值税
老师问下,去年有笔计入管理费用-担保费 进项税额1630.今年我做了进项税额转出,借:管理费用-担保费1630 贷:应交税费-应该增值税-进项税额转出 1630 借:应交税费-应交增值税-进项税额转出 1630 贷:应交税费-转出增值税 1630 这个分录做了,1630还要做什么分录 也就是要多交1630增值税,本来12月交增值税36000+转出1630=37630 37630在交附加税。其他
应交税费——应交增值税——转出未交增值税这个有余额是什么情况?怎么结转?
请问增值税进项税额转出,税局要求转出不可用,凭证怎么做呢,我之前应交税费应交增值税-进项税额是做到应交税费-应交增值税-转出未交增值税
老师,有个失业金的问题想请教一下,地标深圳。某员工目前一共缴了10.5年的社保,三年前他领过12个月的失业金,他这次又即将失业,这次公司连续买社保有超过一年,他这次失业大约可以领取多少月的失业金?
@董孝彬老师,别的老师别回答,老师,
老师,单位装修办公室买的厨房用品,健身器材,工艺品,可以统一计入装修费嘛
老师,请问一下民营医院病房及院内的零星整改记入什么费用吖
资产负债表试算平衡时检测到一个累计折旧是—92109.64,是什么原因?整改哪里?
老师公司是个体工商户,内账的实收资本一直没有做进来,现在需要补进来如何做分录
老师,你好!就是我们去年挂靠的一家公司,她现在跟我说他以前是小规模纳税人,去年十月才生成一般纳税人,说我10月以前开的专票都不能抵扣,是这样吗?谢谢
郭老师,我们出口企业,预收预付延收延付需要备案吗
老师,请问我们去年的工资今年发的,这样我申报到今年,会产生个税怎么办
请问老师,一般公司面试说,要税务筹划,和风险防控,一般怎么进行风险防控分析,怎么样进行税务筹划,急需!