两种方法你更正申报,账上反结账修改, 还有一种方法直接做到这个季度、之前的不修改,影响这个季度的

2020年我的账做错了,少结转了二万多的劳务工资。现在2020年的账已调整好了,少结转的二万多劳务工资已结转, 2020年申报企业所得税成本少填了二万多,已缴费。已不能重新申报了。 因为退税比较麻烦也不现实,打算把这二万多成本放到2021年。请问,我应该怎么做,这二万多的成本我2021年可需要再做账了?还是直接在2021年申报第一季度的企业所得税的时候成本加上这两万。
您好,老师第三季度企业所得税,我在九月份忘记计提了,然后在10月份计提缴纳的,然后这样做有没有错误还有就是,如果这样做可以,是不是在10月份将所得税费用结转到本年利润结转到本年利润是在期间损益结转做完之后结转还是之前结转
郭老师,我2022年已经结账完,报完税了,利润8万多,交了2000多所得税,但我今天刚刚发现,我少结转了成本5万元,这可怎么办啊?您看我1月补结转成本可以吗?是不是就核算不准确了?但我已经按8万多利润报给老板了,您看我怎样调整呢?怎么办比较好?
老师,我刚刚看账,有一个成本结转少了,可是我四季度所得税已经交了,正常结转的话是不用交税,我现在怎么处理?
老师,我的账和报表出不来,这个月不是要季报所得税报表了吗,我不会结转3月份的成本呀,我问了前任会计成本他是按百分之多少结转的,我看她上个月是她自己随意结转的,她说要看这三个月的收入是多少,再看预缴了多少企业所得税,来结转成本,我还是不知道要结转多少
我公司为一般纳税人商贸企业,收到一张自产农产品免税普通发票,发票金额为760033.6元,正常分录是 借:库存商品760033.6 贷:应付账款760033.6;但是自产自销农产品是可以抵扣9%进项税的,并且当月我已经抵扣了9%的进项税68403.03元,做账分录应为 借:库存商品760033.6 待认证进项税额62403.03 贷:760033.6 ,那我进项抵扣的进项税应该怎么做分录?
老师请问会议费没有签到表,有会议召开的文书和照片能入会议费吗
网络科技公司,小规模,发放的工资可以做主营业务成本吗,如何做账
老师,公司签了5年房租,但经营一年后把部分区域转租给另一家公司,请问我们是跟以前一样正常按月摊租金吗?该公司付款给我们的话我们再做收入?
香港餐厅开的收据可以作为税前扣除凭证吗
老师,我们是商会,付的审计费用计入什么科目?
企业工商年报是年检吗
生产成本账24年的错了,今年如何调整
老师,班组长个体户没有劳务资质,但是承包的人员都是普工,不涉及高空作业需要资质的人员,那么可以开劳务发票给我们吗
房东开具的房租发票,由于填写错误已冲红,之前所缴纳的房产税和个税如何退回?后面重新开具发票,为何之前的免税显示为1.5的税率?
对,我是偏向做一笔上月少结转成本在10月份,就不改了,意义不大,还麻烦 。就是不知道直接做在10月份合理不
那你得看下收入会不会小于成本。如果不小于成本的话,就没有关系。
就是说 看最后一个季度 有利润不 有利润 做在10月份就没关系,不影响,但是现在还不知道10月的利润有没有 ,感觉没有什么利润伢
看一个月的,看单月的,一个月也不要出现,一个季度更不能出现。
啊?看一个月的,看单月的,一个月也不要出现,一个季度更不能出现。老师 ,没明白这
要补到十月份的话,看十月份的收入会不会小于成本
那收入会小于成本的
那不行,你看11月份吧,实在不行你就修改第三季度
那修改第三季度,涉及到退税,而且10.11.12还有三月,说不定第四季度报表利润也是正数呢,那就问题不大了 ,对不,实在不行 那就是第四季度是亏损的?问题应该也不大吧,第四季度再退税?到时候留抵到26年看看?
不会退税的,汇算清缴才能退税,预缴的时候你多交了也不会退。
四季度也不会退。它可以在第四季度抵扣。