现在补做以前年度损益调整,更正年度报表

老师您好,我刚刚做4月的账时,发现3月计提所得税费的金额错了,当时是做了借:所得税费用3769.44,贷:应交税费-应交所得税3769.44,但我刚刚看回银行对账单才发票金额其实3796.44,就是等于少提了27元。上月并已经结转到本年利润了,现在怎么办呢?应该怎样调整过来?
郭老师,我2022年已经结账完,报完税了,利润8万多,交了2000多所得税,但我今天刚刚发现,我少结转了成本5万元,这可怎么办啊?您看我1月补结转成本可以吗?是不是就核算不准确了?但我已经按8万多利润报给老板了,您看我怎样调整呢?怎么办比较好?
老师,我刚刚看账,有一个成本结转少了,可是我四季度所得税已经交了,正常结转的话是不用交税,我现在怎么处理?
老师,商贸企业,已经交了四季度所得税了,但是刚发现成本结转错误,应该是亏损,这应该怎么处理?
老师你好,我去年的成本结转少了,有票,现在算下来要缴所得税,不想交所得税,这个怎么处理了
老师,这个股权架构图怎么看,我们是I公司,这个最终受益人是谁?
登录了信用信息公示系统弹不出受益人填报,是怎么回事,是不是就是申报了?从哪里查?
请朴老师解答,老师,22题中,AB两个选项的汇兑差额计入哪个科目的
用的是小企业会计准则
老师我看别的会计群说工商年报受益人填写都要做呀是吗?我们就是普通公司
外贸出口企业申报增值税的时候忘记填写退税勾选的数据了,这个可以更正申报吗?
您好老师,分公司和总公司,汇算清缴年报财务报表需要合并报表吗?年底财报已经合并了
这个受益所有人登记,进去就一直是这样,提示系统繁忙,明天就要截止登记了,电话也打不通,怎么办?
投资30万,营收20万,总的支出70万,未收款2万,库存23万,预收款1万,怎么算亏了多少
您好老师,分公司和总公司,汇算清缴年报需要合并报表吗?年底财报已经合并了
我都报完了怎么更正?还是汇算清缴时一并更正??
可以在汇算清缴的时候更正报表
就是说我现在把账改成正确的,税款等汇算清缴时再退吧
是的,就是那样做的
老师,多交的所得税怎么办,能抵增值税吗?还是需要写说明然后退款啊
不能抵增值税的。汇算完毕后申请退税