你好,单主营是什么?

老师,请问一下我们是一般纳税人公司,销售摩托车的,每个月进多少 销多少 ,都是记录的,按照实际销售去结转成本,可是现在做到7月份的账,发现一个问题,就是我销售的车库存负数了,但是车架号确认是这个,假如说以前开出去车型号错了 ,这样是不是就会导致我应该结转成本的型号没结转,然后不还结转的型号车少了的情况?那怎么做啊?因为车比较多,能不能暂估入库啊,后面放发票回来处理。
老师我想问一下,我是直接把前任会计的账套导过来了,准备继续做账的时候结不了账,系统提示我说资产负债表不平,然后我就每个月看了一下是从20年12月的资产负债表不平开始的,然后我就发现20年12月的分录重复结转了,原分录是借:本年利润1474;贷:管理费用1474 ,然后她自己可能也是发现这个结转错了,然后21年1月期末结转本来附在原始凭证后面的发票金额是6149的,然后她结转分录的时候就借:本年利润4675 贷:管理费用福利费4675,我这样做对不对,还有我接下去要怎么办
老师,我的账和报表出不来,这个月不是要季报所得税报表了吗,我不会结转3月份的成本呀,我问了前任会计成本他是按百分之多少结转的,我看她上个月是她自己随意结转的,她说要看这三个月的收入是多少,再看预缴了多少企业所得税,来结转成本,我还是不知道要结转多少
来个懂税务的老师,老师,我们是小微企业,因为老板要求按他的利润来出报表,所以我们月末结转成本少结转了,导致账面实际成本跟结转出来的成本有差异,这部分差异就是库存的增加,所以现在库存很大。有什么办法解决吗。(不要让我补结转懂税务的老师帮忙解答一下谢谢)
老师你好,我家是去年10月份成立的,前会计23年一月份再报22年企业所得税季报的时候报的亏损是14万多,我们22年没有收入,他账上有研发支出40多万,和工程施工5万多,没有结转,我的前任会计做账的时候把他的没结转的都给结转了,我们23年到3月份季报的时候是盈利的,也交企业所得税了,现在导致我的资产负债表未分配利润是60多万,账和表不相符了,我还没有做去年的企业所得税汇算清缴,我应该怎么给他整平呢?是汇算的时候调减吗?把那50多万调减吗?不知道我这么说老师能明白不?
公司无票费用报销怎么处理
老师,我进项发票是电脑主机和显示器分开的,然后销售合同是一套,价格打包的,我开销项发票打包开一套可以吗?
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请问平台这个月更换了主体,下个月报4-6月收入应该怎么申报
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请贾苹果老师回答谢谢!其他人勿接,老师稿酬所得怎么申报个税
老师,建筑服务劳务费,是修理地坪漆项目。请问开建筑服务*劳务费可以吗?税收分类编码选的是建筑服务*其他建筑服务*劳务费
建筑业,项目施工的
你好,你们是根据什么来确认收入完工进度吗?你看一下你有没有完工进度?
本项目总的成本乘以这个完工进度,这个就是你需要结转这个项目的成本。
没有完工进度,应该多少成本合适吗?
第一季度的收入是6463323.72,第一季度异地预缴了的企业所得税是11343.61
那你可以根据收入的80%或者是90来结转。
请问老师为什么用八十转呀?
银行根据收入的比例啊,要不你不知道比例怎么结转。