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老师,你好,我想问一下,2月份我做的账是借:管理费用100,借:应交税费进项税额10,贷应付账款110,我在2月份也勾选了进项,9月份时对方公司发现发票开错了,开具了红字发票,然后又给我们开具了90的一张发票,我如何做账

2025-10-30 16:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-10-30 16:28

贷:应交税费-增值税-进项转出 借:应交税费-增值税-转出未交增值税

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齐红老师 解答 2025-10-30 16:35

已经勾选抵扣后的专票红冲后原金额重开 借:应交税费-增值税-进项 新开发票认证 贷:应交税费-增值税-进项转出 红字发票转出

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快账用户3292 追问 2025-10-30 16:44

冲之前的账,借管理费用100红字,借,应交税费进项税额10红字,贷应付账款110红字,新开的发票是90,进项税是5之前的进项我以已勾选,下一步如何做账

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齐红老师 解答 2025-10-30 16:45

相同的金额红冲后重开就是后边这样做  借:应交税费-增值税-进项 10    新开发票认证 贷:应交税费-增值税-进项转出-10    红字发票转出

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快账用户3292 追问 2025-10-30 16:50

主要是之前的金额开大了,后面的金额开的小

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齐红老师 解答 2025-10-30 16:51

那么原分录红冲进项转出,再按新的发票做账

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您好,同学,请稍等下
2023-07-31
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2020-09-24
借银行存款,贷应应交税费未交增值税, 借应交税费未交增值税, 贷应交税费、应交增值税进项转出, 借应交增值税进项转出 应付帐款 贷库存商品等
2023-10-03
借管理费用 负数,进项税额 负数,借银行,重新做 ,借管理费用 贷银行
2021-03-18
你好,你9月份是如何做的凭证借贷方是怎么写的?
2024-11-25
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