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以前年度公司买草料是免税的,但开票写成劳务,青贮饲料加工费,税点显示是0。现在税务局说要交税?

2025-10-31 09:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-10-31 09:49

是的,开的是劳务需要交税的

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快账用户4845 追问 2025-10-31 09:51

实际是销售青储是免税的,现在怎么处理。还有税点是可以选择的吗?

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齐红老师 解答 2025-10-31 09:56

你是青贮饲料加工费,就应该交税

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快账用户4845 追问 2025-10-31 10:01

开错了发票,现在怎么处理,一定要补交税点吗?

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齐红老师 解答 2025-10-31 10:03

是的,那个该交税就交税哈

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相关问题讨论
是的,开的是劳务需要交税的
2025-10-31
你好 红冲发票重新开
2025-10-31
你这种情况属于开票错误导致的税务申报问题,可按以下步骤处理: 与税务机关沟通:主动联系税务机关,说明实际业务是从农户直购后直接销售,属免税业务,非加工劳务,解释报错税情况。 准备资料:备好采购合同、销售合同、农户收款凭证等能证明业务真实情况的资料,以及营业执照、财务报表、原错误纳税申报表等。 更正申报:前往办税服务厅,按要求填写更正后的纳税申报表,说明错误原因及内容。 处理税款:若需补缴税款,及时缴纳;经核实若实际业务属免税范围,可申请退税。 红冲错误发票:按规定流程红冲错误开具的 “劳务 *青贮饲料加工费” 发票,重新开具正确发票。
2025-10-31
1.若以前年度有符合规定的进项税,可用于抵扣;2. 从农户买饲料取得其开具的免税普通发票,能按买价和 9% 扣除率计算抵扣,从批发零售环节买的免税饲料普通发票则不能抵扣。
2025-10-31
您好,那样的话,1等于说,可以加到材料费用,到时候开票都是材料
2023-08-16
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