 
                            你这种情况属于开票错误导致的税务申报问题,可按以下步骤处理: 与税务机关沟通:主动联系税务机关,说明实际业务是从农户直购后直接销售,属免税业务,非加工劳务,解释报错税情况。 准备资料:备好采购合同、销售合同、农户收款凭证等能证明业务真实情况的资料,以及营业执照、财务报表、原错误纳税申报表等。 更正申报:前往办税服务厅,按要求填写更正后的纳税申报表,说明错误原因及内容。 处理税款:若需补缴税款,及时缴纳;经核实若实际业务属免税范围,可申请退税。 红冲错误发票:按规定流程红冲错误开具的 “劳务 *青贮饲料加工费” 发票,重新开具正确发票。

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    老师下午好,请问老师,我们是建筑企业,挂靠甲公司做工程,所有的材料款及费用成本票都由供应商直接开给甲公司的,现在工程基本完工,需开劳务票给甲公司,由于木工,电工,瓦工的活我们找的都是农民工,现在甲公司要求开劳务票,但不要个人名义开具的,这些工人的费用是从我们公司账户支付的,税务说真实发生的我们可以开劳务费给甲公司 我们公司付给工人的款项应该怎么入账呢 走哪个科目呢 那些工人需要开票给我们吗 平时个税也没报他们 我们账务该如何处理呢
接手一个公司,现在还是小规模纳税人,要我去转成一般纳税人,然后去年8月成立的,税务一直都是0报也没做帐,公司实际确实没收入,只有支出买固定资产,办公费,人员工资等等,但它这些支出都是公司对公账户付的,去年8月开始每个月都有银行流水,都没做账。现在建账的话,把以前包括去年的流水补上,像工资都没扣个税,个税系统也是0报。这种公司接手有没有风险啊?该怎么做啊?
您好,我想咨询一下我公司之前经营的业务是工艺品 低端首饰这种,然后开的发票明细是珠宝首饰,现在税务局要求我缴纳以前年度的消费税。但是我当时卖的产品也不属于高端珠宝之类的,这一补要补几万,这可怎么办,税务也直接帮我核定了消费费税种
14、甲公司为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%。甲公司2024年度发生的部分交易或事项如下:(1) 10月8日,购入A原材料一批,取得增值税专用发票注明的价款为200万元,增值税税额为26万元,以银行存款支付,另支付保险费10万元(不含增值税)。A原材料专门用于为甲公司制造的B产品进行精加工,无法以其他原材料替代。(2) 12月10日,接受乙公司的来料加工业务,来料加工原材料公允价值为100万元。至12月31日,该加工业务尚未完成,共计领用来料加工原材料的60 %,实际发生加工成本60万元。假定甲公司在完成来料加工业务时确认加工收入并结转加工成本。甲公司对上述交易或事项的会计处理中,正确的有() C、来料加工业务实际发生的加工费应计入利润表营业成本中 D、来料加工业务实际发生的加工费应计入存货成本 老师,请问这个题为什么选D而不是C尼?
以前年度公司买草料是免税的,但开票写成劳务,青贮饲料加工费,税点显示是0。现在税务局说要交税?
 
                受益人备案,截止到什么时间
开票13%,接入上级公安管理信息系统,项目大类选什么,开票怎么确定对应的
老师您好,我公司这月出售给法人一套住宅,开具9%普票,当初购入时是开具免税普票,购入与售出价格一样,是不是没有增值税啊,那下月申报时申报表上怎么体现啊,9%的销项如何做账,谢谢
我们进来的沙子水泥发票是3%得税点,我们是小微企业,甲方让我们把沙子水泥给他们开过去,我们是工程公司能开沙子水泥给甲方吗?这种情况开有没有税务风险
给员工补了去年工资10万,会计计入以前年度损益调整了,这个和管理费用工资一样影响未分配利润对吗?哪跟自己技术管理费用的区别是什么
老师,乡政府给的税收返还,是入营业外收入吧?需要缴纳增值税吗?只有打款的回单,
老师 受益人备案必须要做吗
请问卖钱纸是什么经营范围
个体工商户查账征收,怎么开始建账,需要什么账本
老师 我这个月开了126万的发票 有13%6%9%3% 要交65886.87的税 这个怎么算要交多少的城建税和教育附加税和地方教育附加税呀
要先交税吗?
同学你好 跨月了就要先交
交的是劳务加工是税点吗?
对的 是加工劳务的
公司现在没钱交,怎么办?
为啥?股东们打款到公户吧
公司一直是亏的,这个票是20年21年开的。现在没钱了
那之前为啥不交税呢
之前开的票显示0税点,没发现发票开错了,所以没有要交税的提示。
你现在这个让股东打款到公司吧
现在都没有钱。公司账户也冻结了。
那就去大厅交的哦
那如何公司以前有进项税没抵扣可以选择抵扣吗?不交,现在是没有钱,后期没没办法办理退税业务。
同学你好 这个可以的 进项可以抵扣
如果以前有进项税就可以抵扣是吗?
是的 可以抵扣的那种就行
什么进项都可以吗?
招待费福利费肯定不可以