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S局认定我公司2023年度外购商品赠送客户计入销售费用的视同销售,要求我公司调账,当时会计分录为借:销售费用,贷:银行存款,现在知道调整分录贷:其他业务收入,应交税费-应交增值税-销项税额,借方应计入什么科目呢?

2025-10-31 11:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-10-31 11:55

借销售费用 然后再补上一个借库存商品借销售费用,负数 借其他业务成本 贷库存商品

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快账用户3933 追问 2025-10-31 12:07

那原来当年计入的销售费用还是在呀

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齐红老师 解答 2025-10-31 12:11

本来销售费用就在 完整的借库存商品, 贷银行存款 借销售费用 贷其他业务收入 应交税费, 借其他业务成本 贷库存商品。 因为你赠送出去没有收到钱,你不可能一直挂着应收账款吧。

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快账用户3933 追问 2025-10-31 12:14

现在这样等于重新把一笔费用结转成成本,并没有削减当年的销售费用

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齐红老师 解答 2025-10-31 12:16

对的,是的,销售费用没有变。

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快账用户3933 追问 2025-10-31 12:20

这样S局会不会认定只调整了增值税,并没有调增企业所得税的利润呢?

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齐红老师 解答 2025-10-31 12:21

调了 其他业务收入和其他业务成本之间有利润的交了所得税,只不过是销售费用还可以抵扣

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送的时候再 借:销售费用, 贷:库存商品  应交收费应交增值税销项税额
2024-11-01
是的,是这样账务处理的       
2022-09-29
 你好;  是的。 视同销售; 是这样做的  
2022-09-29
先把你的上面分录冲了 借库存商品 进项税额 贷银行存款 借销售费用-业务招待费 贷库存商品 销项税额
2021-12-29
你好 ;        你这个物品  买来是计入什么科目的?   
2021-09-02
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