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老师,之前公司的车一直在进行折旧前几年折旧完了,今年发现这个车被卖给别的公司了,别的公司给我们1万元,这次分录怎么做啊

2025-10-31 16:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-10-31 16:56

你好,是否还有残值 呢?

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快账用户4708 追问 2025-10-31 17:00

有个这样的折旧表,可以看下老师

有个这样的折旧表,可以看下老师
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齐红老师 解答 2025-10-31 17:01

借:固定资产清理 借:累计折旧 贷:固定资产

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齐红老师 解答 2025-10-31 17:01

借:银行存款 贷:固定资产清理 贷:应交税费-应交增值税

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齐红老师 解答 2025-10-31 17:02

再将固定资产清理余额结转到营业外收支

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快账用户4708 追问 2025-10-31 17:09

这样写,对吗老师

这样写,对吗老师
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齐红老师 解答 2025-10-31 17:14

是的,截图分录对的。第一个分录,贷方固定资产,忘记写了

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快账用户4708 追问 2025-10-31 17:16

好的老师,我们是小规模,这样写,数字也对是吧

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齐红老师 解答 2025-10-31 17:22

是的,分录与数字是对的

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您好,借:固定资产清理 2836.21 累计折旧53887.93 贷:固定资产原值 56724.14 卖出 借:银行存款500 固定资产处置损益 2336.21 贷:固定资产清理2836.21
2024-08-12
清理残值 借:固定资产清理   原值-折旧       累计折旧 贷:固定资产 变卖 借:银行存款 收款金额 贷:固定资产清理  申报增值税的收入       应交税费-增值税-销项 如果你们公司是一般纳税人购入时已经抵扣进项按13%;如果未抵扣进项按3%开票,减按2%申报,只能开普票。如果是小规模按1% 把固定资产清理科目结转余额平 借:营业外支出 贷:固定资产清理 或 借:固定资产清理 贷:营业外收入
2025-10-31
你好,也就是你按照16万来买 借应付账款贷固定资产4万 固定资产清理 累计折旧 贷固定资产, 借应付账款5万, 贷固定资产清理应交税费, 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支, 借应付账款11万,贷银行存款
2024-03-20
借固定资产清理 累计折旧 贷固定资产 借应收账款11 贷固定资产清理 应交税费 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支 借固定资产7 贷应收账款 借银行存款贷应收账款4
2025-03-02
您好,根据您的题目,借银行存款2000贷固定资产清理,应交税费应交增值税,借固定资产清理,累计折旧291974.4,贷固定资产433839.8,借固定资产清理,贷资产处置损益
2022-12-28
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