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想问一下老师,关于云仓公司的账务处理,就是有快递收发和包材的使用,比如,购买了10个包材,花了200元,然后卖掉了7个,收到100元,请问账务处理应该怎么做呀?

2025-11-02 13:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-11-02 13:46

 同学您好,很高兴为您解答,请稍等

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齐红老师 解答 2025-11-02 13:50

您好,买包材10个花200元(假设含税13%):借库存商品176.99元、借进项税23.01元,贷银行存款200元(200÷1.13≈176.99);卖7个收100元:借银行存款100元,贷收入88.50元、贷销项税11.50元(100÷1.13≈88.50),同时结转成本:借成本123.90元,贷库存商品123.90元(176.99÷10×7≈123.90)。若免税或小规模纳税人:买包材借库存商品200元贷银行存款200元;卖包材借银行存款100元贷收入100元,同时借成本140元贷库存商品140元(200÷10×7=140)。

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快账用户2762 追问 2025-11-02 14:04

是小规模纳税人,如果我预收一笔客户的快递费300元,收到300元之后,要付给京东快递300元,那我收到的300元快递费需要做主营业务收入里吗?我收到的货款都需要做确认收入吗?

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齐红老师 解答 2025-11-02 14:16

 您好,作为小规模纳税人,预收客户快递费300元时:借银行存款300元贷预收账款300元;实际支付给京东快递300元时:借预收账款300元贷银行存款300元(若你赚取差价需确认收入,比如收客户300元但付京东280元,则20元差价借预收账款300元贷收入20元贷银行存款280元;若全额代收代付无差价,则不做收入)。只有你实际赚取的服务费部分才确认收入,代收代付的快递费款项不属于你的收入。

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快账用户2762 追问 2025-11-02 14:20

还是之前的一个问题,我公司购买了10个包材,比如收到了发票200元,我按发票进了销售费用-包材费,然后卖掉了7个,收到100元,请问像这种的账务处理应该怎么做呀?

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齐红老师 解答 2025-11-02 14:24

 您好,如果已经将购买的包材200元直接计入 销售费用-包材费(而不是库存商品),那么卖出7个包材收100元时:. 确认收入:借银行存款100元,贷其他业务收入100元(或主营业务收入,看业务性质); 不结转成本(因为费用已一次性抵扣,不能再重复计入成本)。 这种做法会导致收入和费用不匹配(收入100元但费用200元),我们以后采购包材先计入 库存商品,卖出时再按比例结转成本(如借成本140元贷库存商品140元)。

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2025-11-02
你好,同学,充值快递单 借:其他应收款-A店铺 B店铺 贷:银行存款 店铺付款: 借:管理费用 贷:银行存款 公司收款 借:银行存款 贷:其他应收款-A店铺
2020-11-11
借,应收账款200-10 销售费用10 贷。主营业务收入200
2022-03-25
你好,超市这边拿货就等于是销售,要确认收入做开票处理,结转成本
2020-12-15
1,对的 2,作为预收账款,后面销售抵减收到款项 3,作为费用处理
2021-03-05
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