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老师印花税这个问题很棘手啊。合同,发票,账务三者之间不好操作啊。以前是按照成本和收入打折。现在税务按照进销票说补20万。但是法规又是按照合同签订。不能一会儿依据这个一会儿那个吧?1、现在我还按照什么来补缴24年呢?2、明年又咋个报呢?3、插补了24年,继续插补23年又怎么办?4、按照他的发票去报,以后又会不会去比对报表账务还有前后年延续性?目前按照合同不要有操作性。还有情况是合同只有结算金额没有列名不含税金额,改也不好操作。难道都按照含税金额报?真是焦虑啊?

2025-11-02 22:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-11-02 22:23

 同学您好,很高兴为您解答,请稍等

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齐红老师 解答 2025-11-02 22:24

 您好,现在补24年的税,先按税务局说的进销票金额补20万,但必须让税务局出个书面文件写明这事就算完了。明年25年开始必须按合同金额报税,合同上多少钱就报多少,如果合同没写不含税价就直接按含税总金额报。补了24年后,如果税务局要追23年的,你就拿出24年的补税文件说明情况争取不重复罚。以后税务局肯定会用大数据比对你的报表和发票,所以从25年开始必须规范按合同报税,这样数据才对得上,合同金额含税就直接用含税价报最省事。

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快账用户4249 追问 2025-11-02 22:27

合同太多了无法实现。

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快账用户4249 追问 2025-11-02 22:29

税务局不会出什么文书吧。是发的自查。他查询发票金额有个参考。跟我查询还不一样

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齐红老师 解答 2025-11-02 22:30

 您好,这次补税先按税务局要求的发票金额(20万)交,但务必拿到书面凭证把事情了结;从明年开始,如果合同太多无法逐份申报,就建立一个总台账或直接按当期开票和收票的总金额(这相当于一个务实的核定方法)来申报印花税,并保持这个方法一直用下去,这样数据就连续了,以后也省心。

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快账用户4249 追问 2025-11-03 08:44

所有票据来缴纳啊?那不是销项税和进项税吗?税种都不一样。比如购销和租赁,运输。还有进项发票有很多费用化的期间费用的购进好难区分。票又多头疼

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齐红老师 解答 2025-11-03 12:07

  对不起,我不是故意 不回复,早上到现在,系统一直异常,我回复不了,您不用区分税种和费用类型,申报时直接汇总当期所有增值税发票(包括专票和普票)的不含税金额,然后乘以印花税税率(如购销合同是万分之三)来缴纳,公式就是(销项发票不含税金额%2B进项发票不含税金额)*0.03%,这个方法虽然不完全合规但操作简单且数据可查,能让申报数据在系统里保持连续,避免未来麻烦。

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快账用户4249 追问 2025-11-03 21:15

1、以前是不是每个单位都是执行的八折或者七折啊。什么时候开始不行的?没有明白啊。2、怎么突然就不对了。3、老师那是不是要按照发票类型筛:比如租赁:我们主要是房租转租。那就是租赁的租入和租出发票加起来。还有购销就是买进和卖出发票加起来。运输就选运输发票。4、租赁里面还有其他房租外的:花草,租车,凡是租的是不是都要算进去。还有购销除了货物大头外。还有费用类的购买软件、桌椅、购办公用品这些都要算吗?我们费用发票特别多哦。要整漏哦?怎么分类筛选哦

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齐红老师 解答 2025-11-03 21:18

2022.7新印花税法实施后,以前打折没有了,如果合同太多无法按份报,就是按账上的进项和销项的不含税金额*0.03%,

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快账用户4249 追问 2025-11-03 22:18

这个新规有提过打折没有了吗?都不知道呢?有没有明文规定啊?1、购销合同到底包含哪些呢?买什么都算吗?害怕算喽掉了

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你好! 1,印花税是肯定要交的,印花税纳税义务发生时间为纳税人订立、领受应税凭证或者完成证券交易的当日。签合同就要交印花税的。
2022-01-16
同学你好 上面的开始说的对,分包方给了发票就入成本,有的时候这个月不用交税,进项多,就留底,等到那个月收入超过了,就缴纳 你们是什么准则就用什么科目,不用改 实操有建筑行业的,也有课程
2020-10-09
同学 您好 这个属于办公室关系层面了?
2020-10-28
同学你好 你对应的都有发票吗
2020-10-04
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