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老师,那我9末的结转应该怎么做呀,我刚接手,做账的时候采购和销售商品的时候都直接把应交增值税销和进项放进去了,结果我们家不给客户开发票,供应商也没给我们开发票,我月末应该怎么结转增值税咋

2025-11-03 07:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-11-03 07:18

是一般纳税人吗?如果是的话,你去看下增值税申报表,里面他的进项和销项和你账上的是不是一样?申报了无票收入没有,如果申报了的话,也需要交增值税。

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快账用户4448 追问 2025-11-03 08:23

我们老会计说我们公司是小规模这个月不用报税,做季报就行

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齐红老师 解答 2025-11-03 08:25

你好,小规模哪里会有进项税额?

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齐红老师 解答 2025-11-03 08:25

小规模直接加税合计做库存商品就行。这有库存商品 贷应交税费,应交增值税进项。 现在该这样改正,然后你看一下他的无票收入申报了没有。

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快账用户4448 追问 2025-11-03 09:16

哦哦好的谢谢老师,小规模是不是应该是直接,借库存商品;贷银行或者应付账款,我之前做成了借库存商品;应交税费 进项贷银行或者应付账款。我现在更正的话应该都删了重改,或者借库存商品贷应交税费 进项,把数都导进去都行哈

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齐红老师 解答 2025-11-03 09:18

是的对的是的对的。

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你好    你开给客户的  也必须要开明细的。    结转成本是按你销售出去的药品数量 和对应药品的成本来结转主营业务成本金额的  
2020-11-18
您好,请问7月份的发票金额和5月结转的成本金额有差异吗?
2020-08-27
同学,你好,你的分录似乎有点问题,你看一下,如下 一般纳税人账务处理。 购买库存, 借:库存商品, 应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:银行存款, 销售商品 , 借:银行存款, 贷:主营业务收入, 应交税费—应交增值税(销项税额), 同时结转销售成本, 借:主营业务成本, 贷:库存商品。 月末结相关收入和成本, 借:主营业务收入, 贷:本年利润 , 借:本年利润 , 贷:主营业务成本。 月底进项大于销项可以不做分录。 月底销项大于进项,说明要缴税,做以下结转分录 借;应交税费—应交增值税(转出未交增值税), 贷;应交税费—未交增值税, 次月税款缴纳, 借:应交税费—未交增值税, 贷:银行存款。
2022-04-30
你好 对的 是这么做的
2021-06-08
你好,可以做个进销存明细 平常到货先暂估入库,销售出去先结转成本 发票到了之后根据价格冲销差异,最好让发票开个明细
2025-04-30
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