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我们单位在a公司搭建的平台卖东西,款式先打给a公司,然后a公司结算给我们收入10元,实际收到9元,服务费1元,我们是确认收入10元是吧,然后票是开给卖东西个人的吧,但是款是a公司结算给我们的,这个怎么操作

2025-11-03 11:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-11-03 11:05

你好 借:其他应收款9元 销售费用1元 贷:主营业务收入10元 应交税费-应交增值税

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快账用户9492 追问 2025-11-03 11:09

那我们这个票是开给结算的a公司还是买东西个人,如果开给个人,会有资金和发票不一样情况吗

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齐红老师 解答 2025-11-03 11:17

开个个人,实际销售方是你们自己哦。 你分录这样。 借:其他应收款10 贷:主营业务收入10 应交税费-应交增值税 借:银行存款9 销售费用1 贷:其他应收款10

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快账用户9492 追问 2025-11-03 11:19

那这个结算方和开票不一样需要什么附件证明吗,把平台订单截图附后面?

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齐红老师 解答 2025-11-03 11:20

你这里是由平台代收代付,你们和平台之间有结算协议。

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齐红老师 解答 2025-11-03 11:21

你们给了手续费,平台也会给你开票哦。

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您好 那这实际你们只是收了中间的差价是这样吗
2021-04-08
收款时:当款项回到公司账户,由于这部分款项最终要给 A 公司,并非公司实际销售收入,应确认为负债。正如您所说,账务处理为:借:银行存款 贷:其他应付款 / A 公司 。 扣除相关费用时:如果公司先扣除 A 公司卖书产生的推广费、后台佣金费、技术服务费等,再将剩余款项给 A 公司,对于扣除的费用,若公司不承担,仅是代收代付性质,那么不需要特别处理,在支付给 A 公司时扣除相应金额即可;若公司承担部分费用,则需将承担部分确认为公司的费用,比如借:销售费用 / 管理费用 (推广费、佣金费、技术服务费等明细) 贷:其他应付款 / A 公司 (扣除金额) 。 支付给 A 公司时:借:其他应付款 / A 公司 贷:银行存款 。
2025-03-11
你好,是的,您上述的处理是正确的
2021-02-07
您好,这样的话,确实不匹配,这个就一次这样还是说
2025-07-10
您好,是可以直接这样调整的,能
2025-07-15
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