对的是的,是这么做的。

老师,你好,请问之前多计提了税金及附加,本月冲红,税金及附加是借方红字,结转本年利润是应该借方蓝字,还是贷方红字呢
之前计提是借:税金及附加 贷:应交税费,缴纳时借:应交税费贷:银行存款结转损益时:借:本年利润 贷:税金及附加 现在上海可以退六税两费了,那我收到退税是直接借:本年利润红字 贷:税金及附加红字吗?
老师,去年11月份多计提的税金,借方税金及附加,贷方应交城建税,我今年红冲的话,可以直接做个相同的红字凭证吗?谢谢
老师您好,公司一般纳税人10月份忘记提城维税教育费附加了,11月初直接缴了。现在的凭证是直接借税金及附加10月份应缴的城维教育费附加贷应交税费(补提吗)。然后再借应交税费贷银行存款
老师,我去年12月印花税多计提了一分钱,这个月做了冲销分录:借税金及附加红字0.01,贷应交税费-应交印花税红字0.01,余额表显税金及附加贷方有一分钱余额,这个不要紧吧
小微企业 汇算清缴 填报表默认填哪些表吗 需要填那几张表?
2026年所得税汇算清缴时收到退2025年所得税,分录应该怎么做
劳务外包,找劳务公司代发工资,对方说要在当地预缴,是否有这个要求?建设项目
建筑公司一直买回大量的苦荞茶,怎么做账比较好呢
老师,填年度关联交易财务状况分析表时,收入按照开票金额区分,成本和费用关联和非关联都是一起核算的,怎么区分出来呢
对方说是小厂生产的开不了辅材类的,只能开主材,合同也是主材,但是送货给我们的送货单是辅材,那合同可以按照主材签订,发票也是主材,只是送的货是我们实际需要的辅材,有什么风险吗?
我们主业住宿业,携程收入,一个是落袋收入+服务费,落袋收入记主营业务收入,服务费记其它业务收入,是这样做账的吧?相当于这两部分落袋收入+服务费都得记收入
什么资产必须入固定资产
老师刚专管员打电话让补23-25年的印花税,估计之前的会计没有报够,专管员让直接补到25年12月,我们印花税没有核定,直接是按次申报的,我刚看了一下25年12月没有申报印花税,现在直接申报印花税,那我四季度的所得税报表更正吗,如果更正的话四季度的财务报表是不是也得更正,账务处理是不是我就直接做到26年里面计入未分配利润里面就可以了(小企业会计准则)
老师,上个月的收入已经抵扣交税,这个月冲掉,已经抵扣和交的税款怎么退?