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2台享受加速折旧500万以下的固定资产(300+200),也可以享受加计扣除?这个固定资产200其中卖了一台,怎么处理,以后每年调增多少,比方分10年调增,但是当时相当于两次加计扣除了

2025-11-03 11:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-11-03 11:40

可以 看单价就行 假设200/10=20 每年折旧这些 第一年你抵扣了200 第二年销售出去 调增200-10

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快账用户3277 追问 2025-11-03 11:44

那个加速折旧 还可以加计扣除一次吗?什么政策啊

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快账用户3277 追问 2025-11-03 11:45

相当于加计扣除了两次,卖了就不管了吗

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齐红老师 解答 2025-11-03 11:47

单价500万以内的固定资产,一次折旧,会计上需要按月折旧,然后税法上可以一次折旧

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齐红老师 解答 2025-11-03 11:48

你看下我上面儿给你举的那个例子: 第一年你抵扣了200。 第二年如果1月份销售出去的情况下,你需要纳税调增你200,减去账上的折旧 也就是你税法上之前一次抵扣了所得税的那一部分,需要调增回来了。

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快账用户3277 追问 2025-11-03 11:53

为啥当时还加计扣除

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齐红老师 解答 2025-11-03 12:01

你说的这个 研发设备加计扣除政策依据《财政部 国家税务总局关于完善研究开发费用税前加计扣除政策的通知》(财税〔2015〕119号)及2023年第7号公告,主要规定包括: ‌加计扣除比例‌: 未形成无形资产的研发设备折旧费用,在据实扣除基础上,按100%比例加计扣除。‌‌ 形成无形资产的研发设备,按无形资产成本的200%税前摊销。‌‌ 若研发设备选择加速折旧政策,其税前扣除的折旧部分可计算加计扣除。‌ ‌适用主体‌:适用于除烟草制造业、住宿和餐饮业、批发和零售业、房地产业、租赁和商务服务业、娱乐业外的其他行业企业

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快账用户3277 追问 2025-11-03 12:22

高企设备加计扣除

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快账用户3277 追问 2025-11-03 12:22

这里卖了那个高企那块要调增吗

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齐红老师 解答 2025-11-03 12:28

对的,是的,需要纳税调增

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快账用户3277 追问 2025-11-03 13:15

老师,几个地方要调增啊,在折旧那地方调一下吧

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齐红老师 解答 2025-11-03 13:16

你好 在105080表格里面填写的 税税金额不要填写

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快账用户3277 追问 2025-11-03 13:19

现在纠结的是当时高企也一下子加计扣除啦,卖了也要调增吗

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快账用户3277 追问 2025-11-03 13:20

加速折旧那边我知道要调增 ,当时算式两次加计扣除

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齐红老师 解答 2025-11-03 13:34

在《资产折旧、摊销及纳税调整明细表》中: 第1列填设备原值 第2列填累计折旧(会计口径) 第3列填税收折旧额(按税法规定计算) 第4列填累计调整金额(按上述计算结果填列) ‌ 最终在《免税、减计收入及加计扣除优惠明细表》(A107010)30.2中反映加计扣除的调增情况

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快账用户3277 追问 2025-11-03 13:50

最终在《免税、减计收入及加计扣除优惠明细表》(A107010)30.2中反映加计扣除的调增情况,这个表没有了老师,

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快账用户3277 追问 2025-11-03 13:51

最终在《免税、减计收入及加计扣除优惠明细表》(A107010)30.2中反映加计扣除的调增情况 第2年卖了,这个地方怎么填写,这个地方叫加计扣除,

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齐红老师 解答 2025-11-03 13:52

107012里面28.2,记不住具体在哪一行了。

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可以 看单价就行 假设200/10=20 每年折旧这些 第一年你抵扣了200 第二年销售出去 调增200-10
2025-11-03
您好 因为税法一次性计入成本费用后 会计上又计入固定资产科目 分期计提折旧 减少了利润 前面都扣除了 现在又减少利润 所以折旧要加回来
2022-04-24
你好,为什么发票冲回?是退货?
2024-05-05
老师没看到有来电,我这这信号正常的。
2024-10-19
2032年不会有折旧,故不会有调增,10万会体现在固定资产,是残值 ,固定资产报废或出售时,再处理10万。
2024-10-19
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