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本月10万开票出去,差额征收9万,怎么写分录?

2025-11-03 15:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-11-03 15:22

同学,你好
借:应收账款
贷:主营业务收入
应交税费-应交增值税-销

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快账用户9658 追问 2025-11-03 15:28

9万不用做分录?

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齐红老师 解答 2025-11-03 15:29

同学,你好
9万做成本分录

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你好,五月份开始出去的这个100,000包含着无票收入四月份的吗?
2023-07-09
全额确认收入时,其会计分录如下: 借:银行存款 贷:主营业务收入50 应交税费—应交增值税(销项税额)
2023-07-06
(1)全额确认收入与销项税额 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费———应交增值税(销项税额) (2)确认可扣减的成本费用及“销项税额抵减” 借:主营业务成本 应交税费———应交增值税(销项税额抵减) 贷:银行存款 (3)月底结转未交增值税 借:应交税费———应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费———未交增值税
2020-08-11
对的,是的,选择了差额计税,36个月是不允许变化的。
2023-09-18
借应收账款 贷主营业务收入
2023-04-16
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