一、若第三方为捐赠方(无偿支付) 收到财政拨款时:借:银行存款 200,000贷:财政拨款收入 200,000同时,借:固定资产 200,000贷:累计盈余 200,000 收到第三方捐赠时:借:银行存款 295,600贷:捐赠收入 295,600同时,借:固定资产 295,600贷:累计盈余 295,600 二、若第三方为债权人(款项为借款) 收到财政拨款及第三方借款时:借:银行存款 495,600贷:财政拨款收入 200,000长期借款 / 短期借款(第三方) 295,600 购入固定资产时:借:固定资产 495,600贷:银行存款 495,600 三、若第三方为业务往来方(应付账款) 购入固定资产时(假设与第三方存在业务往来,款项为应付未付):借:固定资产 495,600贷:财政拨款收入 200,000应付账款 —— 第三方 295,600 后续支付第三方款项时:借:应付账款 —— 第三方 295,600贷:银行存款 295,600

我买了一台机器,价值10万,分三次付款,分别是4万元+4万元+2万元。目前,还剩余2万元尾款没支付,我通过其他应付款核算。发票在支付第二次款项的时候就已经到了,机器也验收合格了,我入账固定资产10万元。但是验收完的第二天,机器开票陆续出现问题,对方也派人维护了,但是最终因机器问题较多,故对方提出在尾款2万元的基础上,减免1万元。也就说我们现在只需要支付尾款1万元,可问题是,固定资产我已经入账@0万元了,这可怎么办处理啊
老师我就是想问下,我是事业单位的,固定资产总价值8万,支付了1万元的款项,剩余7万有钱再付,我想做借固定资产8万,贷累积盈余8万。借事业支出1万,财政拨款收入1万。剩余款项有钱再付,可不可以先把固定资产入账,不想挂账可不可以
我们单位是财政全额拨款的事业单位,2017年的时候完工了一个基础设施建设工程,但工程款没有支付完,比如说工程结算总额是100万元,前面已经预付了50万元,剩余50万元一直没有钱支付,形成了债务。现在政府给了我们化解债务的指标,但是按4:6的比例来化解,原来的50万元,现在就只支付30万元,那我的账务要怎么处理啊,我要冲销50万元的工程款,但实际只是支付30万元,那么20万元要摆什么科目,求老师指导[抱拳]
支付林业局生态环境赔偿协议,一共996.69万元,其中付林业局870.41万元,今年付500万元,明年付剩下的,到时候转款收到行政事业单位票据,14.8万元委托鉴定费有发票转鉴定所,剩下的111.48万元是二次移植费用确定移植单位后支付,请问这种怎么做账呀?企业所得税汇算清缴能抵扣吗?
尊敬的老师,您好!我单位今年由县财政无偿调入新车一辆,新车发票上的价税合计是22.60万元,当月我单位从我单位基本账户支付了车辆购置税2万元,那么此车辆的原值就是24.60万元,请问:入固定资产凭证分录怎么做记账凭证?
老师,这个会计分录要怎么做呀
您好老师,我们24年有个离职员工,罚款了20,并辞退了,他法院起诉判决,支付他这20罚款,我应该怎么入账,还申报个税吗,是26年3月支付
您好,外经证上的金额,是按合同金额填?还是填每一次的开票金额?
进项发票已抵扣明细在电子税务平台怎么查?老师请回答?
您好老师,我们公司现在注销,应付账款有余额,该调的已经调完了,这种情况怎么解决
进项发票已抵扣明细在电子税务平台怎么查?
老师,合并报表这块怎么合并?
老师,施工过程中,因为台风损失,甲方拿到保险公司赔偿款的时候有一万是我们施工方的,然后甲方转款1万元给我们施工方,我们施工方收到这1万元的时候怎么入账?会产生什么税款吗?
老师,公司包餐,这个餐费可以用收据入账吗?因为买菜什么的没有发票最多一个月可以多少钱?
离职人员的火车票我计入什么科目呀,离职了这员工还给公司兼职给公司干活儿呢,我如何处理这火车票呢