财务会计借固定资产 8贷财政拨款收入1 其他应付款7预算会计,借事业支出1贷财政补助预算收入1
老师,我们公司是供应链企业,给不同的大学食堂配送蔬菜和肉的。每年大学放暑假,寒假的时候,我们也是跟着放假的。请问,放假期间,没有业务发生,假期的工资是在收假后的次月发放。请问我这边放假期间还需要空申报增值税和个税吗?
床垫属于什么税收分类编码?
有一个隐形股东王林,个人转给公司70万,已备注投资款,由郭易森股东代持,会计分录怎么写?
单位租用个人的车辆,可以不可以对公账户转给个人?需要个人给公司开发票吗?
你好老师,想请教河北残保金怎么算,比如公司50人,平均工资是3000一年要交多少残保金?
银行流水中出现TIPS财税记账,应该怎么做账,下载对应的完税证明吗。
还是买的羽毛球拍和乒乓球拍应该入什么科目?
求社保分录和银行流水财税支付(是不是指的完税分录。)
公司没有业务往来,一直零申报,四月份购置房产一处,应该怎么做账?才能零申报?
求企业所得税计算公式,直接法和间接法。
老师,我们这边财政说不能明确余款的资金来源,让我做借,其他应收,贷其他应付,还不能直接入账固定资产,需要资金全部支付完毕后才能入账,你说这样对么?
这一万是哪来的钱付的,不是财政拨款吗?固定资产是达到预定使用状态时确认,不是付清款
这一万元是我这边基本户往来款支付的,那是不是财务会计,借固定资产,贷其他应付款1万(明细科目),其他应付款7万(企业)预算会计不处理。如果下次从财政拨款里面支付其他的七万,就借其他应付款(企业)7万,贷,财政拨款收入7万呢
直接支付那1万,不计入财政拨款收入,和财政局也对不上帐啊
老师刚有错误我更正下,往来基本户支付的一万元我应该借固定资产1万,贷累积盈余1万。借,其他应付款1万,银行存款1万。剩下7万的余款今后从财政拨款支付,先借,固定资产7万,贷其他应付款7万。等支付的时候借,其他应付款7万,贷,财政拨款收入7万。这样对么
借固定资产8贷其他应收款1 其他应付款7
老师,直接支付那一万是在我往来款有一个科目下花的钱,不走财政拨款收入,那一万我也走其他应付,不用进累积盈余可以呗
不用记盈利盈余的,嗯,之前挂哪个科目,你就冲销那个科目就可以的
老师,之前有个老师告诉我走往来款就需要做借,固定资产贷本年盈余,。借其他应付款,贷银行存款我去年也这样做的账,但是那个时候是一次付清的,这次没有一次付清,付余款的时候不会影响我这边账目年底决算吧
之前你把往来资金都放在其他应付了?如果是的话,你说的分录没问题,我们单位是把往来的钱放其他应收,就不涉及到盈余,不会影响的,账务又没问题
对,我单位资金都在其他应付了,明白了,谢谢老师
老师,我做借固定资产8万,贷其他应付款1万(已支科目),其他应付款7万(对方)。支付走借其他应付款1万,银行存款1万,这样对吧
我做借固定资产8万,贷累计盈余1万(已支科目),其他应付款7万(对方)。支付走借其他应付款1万,银行存款1万