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小规模纳税人差额征税,开给客户的发票(差额征税-全额开票)需要在备注里输入成本吗?不备注成本有没有影响

2025-11-05 13:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-11-05 13:11

同学,你好
有影响的

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快账用户4334 追问 2025-11-05 13:13

那么需要备注吗?之前开的没有备注怎么办,影响是什么,不可以自己做账时手动抵扣吗?发票上不想显示成本

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齐红老师 解答 2025-11-05 13:14

同学,你好
是需要备注的

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快账用户4334 追问 2025-11-05 13:15

之前开的没备注怎么办

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快账用户4334 追问 2025-11-05 13:15

影响是什么呢

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齐红老师 解答 2025-11-05 13:18

同学,你好
按照现行政策规定适用差额征税办法缴纳增值税,且不得全额开具增值税发票的(财政部、税务总局另有规定的除外),纳税人自行开具或者税务机关代开增值税发票时,通过新系统中差额征税开票功能,录入含税销售额(或含税评估额)和扣除额,系统自动计算税额和不含税金额,备注栏自动打印‘差额征税’字样,发票开具不应与其他应税行为混开。

成本金额最好写上去

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快账用户4334 追问 2025-11-05 13:22

小规模差额征税,季度30万免税,是收入减去可抵扣成本的差额后是否超过30万为缴纳增值税依据吗?

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齐红老师 解答 2025-11-05 13:23

同学,你好
嗯嗯,是的

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快账用户4334 追问 2025-11-05 13:29

老板不想让客户看到利润,发票上成本不备注可以吗?报税时我手动填写成本递减计算差额

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齐红老师 解答 2025-11-05 13:31

同学,你好
我们之前有学员没有写,被税务局要求重开。
建议问一下你们当地税务局

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快账用户4334 追问 2025-11-05 15:17

老师你好,我公司为小规模机票代理商,征收率为1%,差额征税,假如当月销售机票10万元(含税),支付给航空公司9万成本,如何记账呀

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齐红老师 解答 2025-11-05 15:19

同学,你好 借:应收账款 10 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销

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快账用户4334 追问 2025-11-05 15:21

成本呢?借主营业务成本9,贷银行存款9万?取得成本发票上的税金怎么做账?

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齐红老师 解答 2025-11-05 15:24

同学,你好 借主营业务成本 应交税费-应交增值税-进 贷银行存款9万

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快账用户4334 追问 2025-11-05 15:33

如果从航空公司取得的成本报销凭证是机票行程单呢,这样成本核算时还有应交增值税吗?金额怎么计算

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齐红老师 解答 2025-11-05 15:34

同学,你好
机票行程单要自己算进项

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快账用户4334 追问 2025-11-05 15:37

怎么算呀,一张国际行程单票价14351,各项税金2010元,共计16361

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齐红老师 解答 2025-11-05 15:41

各项税金2010,你这个是什么税??你是自己算的,还是什么??
你把行程单截图发一下

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快账用户4334 追问 2025-11-05 15:43

以这张国际机票为例

以这张国际机票为例
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齐红老师 解答 2025-11-05 15:46

同学,你好
国际行程单,是免增值税的

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同学,你好
有影响的
2025-11-05
同学你好 那就不是差额纳税的,因为没有备注扣除金额
2021-01-11
按扣除税金后的金额计入成本
2023-03-06
是的,不管专票普票,你都可以抵扣。
2023-06-08
好,你们采用的是差额征税吗?是的话要统一开差额发票
2023-11-30
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