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老师您好,开具了10万人力资源发票,差额征税,备注栏里注明了(差额征税:9万6),请问那个金额入账?这9万6是成本吗?

2023-03-06 17:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-03-06 17:57

按扣除税金后的金额计入成本

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快账用户8879 追问 2023-03-06 18:12

老师,那个金额扣除税后的金额算成本啊?是十万还是九万六?

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齐红老师 解答 2023-03-06 19:59

就是价税合计-税金就是你计入成本的金额

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相关问题讨论
按扣除税金后的金额计入成本
2023-03-06
同学,你好 发票截图有吗?
2024-06-28
扣减成本之后的不含税金。
2023-11-10
①根据《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)附件2《营业税改征增值税试点有关事项的规定》,对于旅游服务,一般纳税人适用税率为6%,小规模纳税人适用3%的征收率。并没有5%的税率。 ②您描述的这种情况在实际操作中可能会遇到。如果发票备注栏注明了差额,但未收到全部发票,您需要在申报时按照实际收到的发票金额进行申报。对于未收到的部分,您需要与对方协商,争取尽快收到发票,或者与对方协商将发票金额折现支付给您。 具体申报方式,您可以参考以下步骤: 1.登录电子税务局或到税务局前台申报。 2.填写申报表,将您的销售额和已收到的发票金额填入表中。 3.如果未收到的发票金额较大,您可能需要填写《增值税纳税申报表附列资料(四)》中的“未开具发票”部分,并备注相关情况。 4.按照相关规定缴纳税款。
2023-10-11
这个直接0申报这个,这个自己申报不了,负数,这个,有学员反馈问过税局,税局说0申报
2021-01-13
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